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结转研发人员社保公积金分录怎么写?

2023-06-12 13:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-12 13:30

你好 ; 你之前计提的时候是在什么科目计提的;这样才好判断的  

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快账用户3850 追问 2023-06-12 13:32

我计提的分录是这样,分录对吗老师

我计提的分录是这样,分录对吗老师
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齐红老师 解答 2023-06-12 13:33

借管理费用- 研发费用 贷 研发支出- 费用化支出 -社保 - 公积金 

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快账用户3850 追问 2023-06-12 13:34

结转的金额也是单位承担部分的金额吗?

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齐红老师 解答 2023-06-12 13:34

你好; 对的; 就是单位部分 ; 

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快账用户3850 追问 2023-06-12 13:49

好的, 老师你看我做的这些计提发放分录对吗?

好的, 老师你看我做的这些计提发放分录对吗?
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齐红老师 解答 2023-06-12 13:50

你好; 对的; 是这样来做分录的 

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快账用户3850 追问 2023-06-12 13:56

好的嘞谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-06-12 13:57

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相关问题讨论
你好 ; 你之前计提的时候是在什么科目计提的;这样才好判断的  
2023-06-12
 您好,1.计提工资 借:研发费用 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:研发费用   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2022-04-24
同学,你好 可以参考 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2023-09-01
按考勤或产量统计表计提工资 借:研发支出-费用化支出-工资 贷:应付职工薪酬-工资 2.计提公司承担部分社保公积金 借:研发支出-费用化支出-社保 贷:应付职工薪酬-社保,公积金(企业部分) 3.发放工资时                 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—社保,公积金(个人部分)      应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款
2023-05-08
计提借研发支出/管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2023-01-10
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