你好。房租是从哪个月开始租赁的?
小规模纳税人的个体工商户个税也是按季度申报吧?
领导让统计利润开股东会用 我是根据利润表里的利润统计数呀? 还是按实际利润=收入-费用-税金-增值税? 哪种统计方法更合适?
老师你好,我想问一下,我们之前有一个会计把小规模要交的增值税结转。到营业外收入里,后来又发现要交增值税,又被她做在未交增值税,现在未交增值税上就挂着这个税,现在我要怎么帮她红冲这个票,才能把税调回来。去年7月份升成了一般纳税人。
老师,你好,采购设备的差旅费计入哪个会计科目?
老师,新公司。我准备建二月份的账,现在根据一月份余额表我设置期初余额,你看看我设置的银行存款对吗?
伙食费是做在职工福利里面吗
现在就是有一个问题都是A公司是帮B公司做业务 ,然后A公司开了这个450131.7的发票,收到394158.65的发票 销项398346.63 税额51785.07 价税合计450131.7 进项348812.98 税额45345.67 价税合计394158.65 请问 A公司转多少钱给B公司 税钱都是算B公司的 A公司属于代缴。
电子发票,开错了怎么作废
设备3-5万左右,给红十字会的,我们账务上要注意什么? 需要红十字会出示什么手续给我们作账用吗?
我们是做展会的,开具的发票是*会展服务*会展服务,我们会议会请专家讲课,走的灵活用工平台,我们开票可以开什么呢,会展服务*会议展览服务费,现代服务*会议服务费可以吗
房租发票上写的是2023.1-2023.6月
开票日期是2023年6月。一次性开了6个月的,总金额是6千。
现在申报的是5月所属期的个人所得税。
是的,所以我这边这个月收到的发票,在什么时候帮申报个税?
你好,支付对方款项的下一个月申报。
没太明白,也就是说这个月支付个人6月份的房租,因这个月取得了2023.1-2023.6.所以在7月申报 6千元(所属期6 月)个税是吗?
是的,这样申报是正确的。
对了老师,提出思考,现在申报所属期是5月,那我这边是否可以在申报那里申报1-5月的收入5千,剩余1千在下个月申报所属期6月的,这样是否可以?还是说一定要下个月申报?
你好不用的,因为咱前面没支付对方报酬。是支付的,下一个月申报。
解释一下,2023.1-2023.5月每个月是按时支付的,开发票是6月开的,一次性开了6个月的发票。那像现在这个情况,申报是在几月申报?
每一个月都支付就是支付的,下一个月15号之前申报个税。
那是否可以理解成,这个月直接申报1-5月的个税5千元,下个月申报6月的个税? 之前虽然按月支付但是当时并没有当月申报个税,因为未收到发票,这个月才收到一次性6个月的发票。
按照您的描述,那不对。每个月都支付了,每个月都要申报个税才对的。
问题是之前不太清楚,因为又没有开发票,所以之前没有每个月申报个税
你好 那可以补充申报的呢 要去大厅 这是正规的处理
也就是说如果每月正常支付,并且申报个税,然后半年代开一次总金额,也是可以的吗?
你好 是的 可以的可以