同学你好 这个无票支出要调增

老师,零星小额支出费用无票,汇算清缴的时候需要调整么?
老师,无票收入或者支出,在汇算清缴的时候用不用调增
老师,计入财务费用的汇兑损益汇算清缴的时候需要票据吗?需不需要调增或者调减?
老师,是不是所有的营业外支出和营业外收入,在汇算清缴的时候,都要相应的调增或者调减?
无票收入在汇算清缴时用调增吗?
年三十税务系统能开发票吗
老师,单位以前年度工资是当月计提下月发放,现在如果改成当月计提当月发放,那对报企业所得税和个人所得税申报有影响吗
请贾苹果回答,其他人勿接!老师现在的金蝶云系统跟税务是联网的吗?我申报企业所得税时发现纳税调增表,管理费用招待费,自动待进系统了
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师未开票收入和开票收入都要缴税都要申报对吧?还有销售给个人的是不是也要申报增值税
老师:麻烦问一下,长投中的非企业合并和企业合并方式在取得时,这个交易费用哪些需要计入初始投资成本,哪些需要计入资本公积,麻烦能总结一下吗?我老是搞混
环保公司的回收系统支付出去别人投的垃圾回收费怎么做账
请问,我司购买的货物已收到进项票,并已认证抵扣。但对方因为货款问题说要红冲,我想咨询一下。我司不同意的情况下对方能直接红冲吗
小规模开3%的普票,季度未超30万,能不能享受增值税免征政策吗?
甲公司是劳务公司,张三是包头工,张三有10万的劳务工资挂靠在甲公司,因此甲公司开了一张10万元的劳务发票给建筑公司乙,工程款10万元乙也打给甲公司,甲公司现在把这10万扣除税点之后打给张三,张三需要提供什么,打款的时候需要备注什么
请问老师 现在是税务也和公司银行公户必须匹配吗 别人公司误转了一比进来 有风险吗谢谢老师
我现在付了30000的服务费,对方没有给我开发票,等明年汇算清缴的时候,我调那个科目呢?或者是我怎么调呢?
同学你好 这个在纳税调整项目明细表调增
老师具体是哪个表呢?
您好老师,具体在哪个表?
同学你好 就是纳税调整项目明细表