对,认证的时候就不用发票了。

老师你好,按月摊销的费用后者按月确认的收入,原始票据只有一张,都放在了第一个月的凭证里边,剩下的几个月没有凭证了,不带原始凭证还是有其他的办法?
老师,收到材料专票,这个月没有进行抵扣,我做帐务处理,原始凭证直接用专票发票联来做原始凭证可以吗.还需要其他的吗
老师,尚未认证发票计入待认证。那么当月计入待认证需要付什么原始凭证 还是待认证转进项税额时候付原始发票?
你好,老师。当月成本发票进项做了待认证,但是没有结转成本可以吗?成本等到认证的时候在结转
老师,好。本月进的货,没有认证,做到待认证里面了。原始凭证是用发票联吗?哪要是等认证的时候,原始凭证用什么
第一次做一般纳税人 如果1月份收到一笔服务发票 但是还没报销 可以先勾选进项吗 做账是:借:管理费用 应交增值税(进项) 贷:其他应付款(暂估) 2月份完成报销付款:红字冲上面凭证 再做借:管理费用 应交增值税(进项)贷:银行存款 对吗
季度缴纳的税费什么时候计提 企业所得税和土房产
您好老师,12月份暂估的,1月份发票到了,是冲红12月份凭证,重新录入就行吗
你好,老师,我有4张报关单,一张24年3月的,一张25年11月的,一张25年12月的,一张25年1月的,我第一步是先把发票开出来么?我们出口比较少,内销大,进项也不够,后面还要怎么做?
老师,企业给企业所在的行业支付的赞助费计入哪个科目?
季度缴纳的税费什么时候计提
老师,电脑怎么恢复原来的设置呢,因为调了很不好用
总工资代发,是分包申报个税分包给总包开发票哟
退付的个税手续费是不是要按照换算后的金额缴纳增值税
发票作废的,要入账吗 先做开好的 再红冲
直接做分录。里面什么也不附吗
好,是的,认证这一笔不用放附件的。