你好,用发票拿来记账联做账就可以的,转了进项税额里面之后没有原始凭证。

收到发票计入增值税进项,还是待认证进项? 待认证进项是什么时候使用,月末吗?
老师,尚未认证发票计入待认证。那么当月计入待认证需要付什么原始凭证 还是待认证转进项税额时候付原始发票?
老师,好。本月进的货,没有认证,做到待认证里面了。原始凭证是用发票联吗?哪要是等认证的时候,原始凭证用什么
专票未认证的时候做借材料 应交税费--待认证进项税额 贷:应付 ,那发票勾选认证了怎么做账冲待认证进项税额
做分录,借待认证进项税时候,那张原始发票贴在这记账凭证底下,还是贴在待认证转进项税后面呢,
老师,这个亿企代账里职工参保信息里有王猛,社保费申报里没有
季度报表中应付工资那块,第一行第二行填数时候,填去年的数么?还是一个填2025年的?
老师,这个个税的专项扣除,如果每一项都有,那我填上专项扣除的话,是每个月都有这个专项扣除可以抵扣吗,还是一年就抵扣一次
朴老师,电商平台报送新规从什么时候开始报送?25年10月?各平台都是以结算的时点来报送收入?
老师:老板要办贷款,要重新编制资产负债表和利润表,这两张表的勾稽关系要怎么把控,谢谢老师
老师25年4月房东拿了24年的租金发票过来,24年前任会计也没入帐,也没有对应这发票金额的支付凭证,没有合同,我接过来要不要入帐?
公司的工商档案信息是什么?
12月工资是次年1月发放还是当年的12月31日前发放?
银行档案资料管理有什么规定类型有什么限制到期一般怎么处理
老师你好,有一家公司的账移交到我这边来做账,根据对方移交的科目余额表录入初始余额,录入后发现利润表和对方的利润表的财务费用不相符相差1.89元,问题出现在哪里呢?谢谢
是这样理解吗:借库存 待认证 (记账凭证原始件粘贴) 转进项就不需要付任何东西是吗
是的,是这么做,是这么理解。