你好,用发票拿来记账联做账就可以的,转了进项税额里面之后没有原始凭证。

收到发票计入增值税进项,还是待认证进项? 待认证进项是什么时候使用,月末吗?
老师,尚未认证发票计入待认证。那么当月计入待认证需要付什么原始凭证 还是待认证转进项税额时候付原始发票?
老师,好。本月进的货,没有认证,做到待认证里面了。原始凭证是用发票联吗?哪要是等认证的时候,原始凭证用什么
专票未认证的时候做借材料 应交税费--待认证进项税额 贷:应付 ,那发票勾选认证了怎么做账冲待认证进项税额
做分录,借待认证进项税时候,那张原始发票贴在这记账凭证底下,还是贴在待认证转进项税后面呢,
第一次做一般纳税人 如果1月份收到一笔服务发票 但是还没报销 可以先勾选进项吗 做账是:借:管理费用 应交增值税(进项) 贷:其他应付款(暂估) 2月份完成报销付款:红字冲上面凭证 再做借:管理费用 应交增值税(进项)贷:银行存款 对吗
季度缴纳的税费什么时候计提 企业所得税和土房产
您好老师,12月份暂估的,1月份发票到了,是冲红12月份凭证,重新录入就行吗
你好,老师,我有4张报关单,一张24年3月的,一张25年11月的,一张25年12月的,一张25年1月的,我第一步是先把发票开出来么?我们出口比较少,内销大,进项也不够,后面还要怎么做?
老师,企业给企业所在的行业支付的赞助费计入哪个科目?
季度缴纳的税费什么时候计提
老师,电脑怎么恢复原来的设置呢,因为调了很不好用
总工资代发,是分包申报个税分包给总包开发票哟
退付的个税手续费是不是要按照换算后的金额缴纳增值税
发票作废的,要入账吗 先做开好的 再红冲
是这样理解吗:借库存 待认证 (记账凭证原始件粘贴) 转进项就不需要付任何东西是吗
是的,是这么做,是这么理解。