您好,这个计入福利费也可以
老师好,我们单位收到挂靠公司缴纳社保人员的保险费应如何进行账务处理,因前期已代扣并记入管理费用,现在应该怎么记账,可以把这笔钱放到营业外收入吗
老师,我们单位是承接其他单位分包的装修工程,合同上签的是分包商。现在就是关于劳务人员的工资,是我们公司做名单给总包,总包发放的,但是这部分劳务人员是不属于我们公司。现在就有个问题,这帮劳务人员去税务局代开工程发票,需要我们代扣代缴个税。那应该如何去税务局办理核对征收个税那?
老师,我们单位总部人员去分公司进行业务帮助,分公司进行餐费的报销我应该如何做账?能做到招待费里吗?
老师,我公司是一个独立核算的子公司,子公司的收入是子公司的销售人员帮总公司进行销售后总公司给咱子公司销售分成,子公司对这销售分成给总公司开具发票,成本就是销售人员的工资、差旅费及业务招待费,这些支出怎么记账?是记销售费用还是直接记入主营业务成本?
老师:甲建筑公司给乙公司开具15万发票,还要承担15万的10%的费用,这个税金也让甲公司承担。那么开始金额是不是:15万+(15万+15万*10%)*9%。这样算对吗?
老师晚上好,个体工商户第二季度共销售322777.11,增值税,以及附加税怎么核算呢
7月5号今天晚上没有直播课吗
网上核销外经证要哪些资料
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
期末余额写左边还是右边
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
老师,您好,我在做5月份的账的时候,只是计提了工资,编制分录如下: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 5月有个税,但是我只是申报了,没有在分录里面体现出要交个税来,现在我在做6月份的账的时候,我是否可以这样做分录 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 然后又是计提个税分录 借:税金及附加 贷:应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面,是否可以?
老师: 我想问一下:我们平时不发工资,员工要用钱都是预支,年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗?
老师好,请问利润表上主营业务税金及附加包含印花税吗
附件上需要什么资料吗?除了餐费发票外
如果做在招待费里是不是不太合理
是的,招待费一般是招待客户方面的,附上发票就可以了
谢谢老师
不客气,很高兴帮您