你好; 你意思是二级科目错误了; 你调整一笔; 借 管理费用- 职工薪酬 贷 管理费用-错误的科目明细
在其他月份应付职工薪酬是负数,可是已经结账了,那个是发放临时工的工资,但是没有计提,该怎么调整科目呢?
老师您好,因为账科目摆错了,当时是借方红书应付职工薪酬扣款,应该摆在贷方,当时的凭证是这样,借,应付职工薪酬贷,应付职工薪酬,现在要调怎么调,当时摆在借方的这个余额一直在着,现在要调掉
老师,应付职工薪酬这个科目,去年10月份计提是14.4万,但是付款的时候是14.2万,忘记去调整了,现在应付职工薪酬在贷方产生差额, 我今年该怎么做分录平掉这个差额?
老师这是4月份做的,已结账,科目选错了应该是职工薪酬,我现在该怎么调整
老师,4月份一张凭证分录是 借:应付职工薪酬–工资 贷:银行存款 现在做7月账发现做错了,应该是 借:其他应付款 贷:银行存款 那这个月想调整,可以是 借:其他应付款 贷:应付职工薪酬–工资 这样调吗
请问老师,公司有个项目因各种原因未开发,为了这个项目公司给当地村民委员会助学捐赠,怎么做分录好呢?这助学捐赠能税前扣除吗?
过了15号还能申报个税吗
老师其他应付款去年挂错人名,是同一个人很多比,怎么样快速调整过来
老师我们的发票外地项目全部已经开完了,是不是外管证就可以注销了
请问股东参与公司管理投了一半公司送一半这个送的股份要做分录吗?
请问老师,水电费无法区分是生产用还是办公用,那在成本核算上以什么方法分摊一下呢?
汇算清缴时发现主营业务收入挂成库存商品,做了纳税调增,年度财务报表需要按调整后申报吗?
一家中企业一个总账会计一个财务经理和一个出纳合理吗
老师,我们是酒店行业的,购买客房电视、空调遥控器的电池,是计入销售费用还是主营业务成本?计入哪个科目比较合适?
A公司在2025年5月在财务软件上建账,但A公司实际运营了6年,我现在9月要做5月和6月和7月的应付薪酬,是不是就不用计提这一步了?直接发放吗?能把分录列一下吗
借管理费用-研发费用-职工薪酬 81250,贷管理费用-研发费用-社保费81250,老师这样写分录吗,摘要写调账 对吗
你好; 对的;摘要写调整某凭证号