同学,你好 嗯嗯,是的
老师,我们是建筑公司,然后开票100万是劳务款,但是我们不发工资,是由第三方专门民工工资专户来对外发工资,开票100万,但是实际发放了98万,其中有2万的差额,有几百是扣的银行手续费,剩下的是退回给民工的工资。我的会计分录是不是第一笔开票:应收账款 贷:工程结算 应交税费 第二笔:借:工程施工 贷:应付账款,但是第三笔:这个应收和应付就不平了,怎么处理呢
老师,我们是物业公司,每月底我会计提水费(按工程部抄表数),然后次月初工程部会提交一笔预付水费的流程,交了水费收到发票,再提交一笔冲账流程,那我的账务处理是不是也要有三个环节
老师,我们是物业公司,每月底我会计提水费(按工程部抄表数),然后次月初工程部会提交一笔预付水费的流程,交了水费收到发票,再提交一笔冲账流程,那我的账务处理是不是也要有三个环节,怎么编分录呢
老师,建筑业公司小企业会计准则,今年4月暂估一笔50万,然后在7月份回来发票了,我这边要做负数冲红(借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数),然后在根据发票做一笔正确的分录(借工程施工贷预付账款,预付是之前提前给钱了),针对这比分录我要不要做结转成本?网校老师有的跟我说当月没有收入不用结转,但是有的老师跟我说暂估是之前的,结转成本也是之前的,不用管当月有无收入,结转就行,我到底应该怎么能做
老师,我公司是小规模纳税人,按照银行流水账已经做好了,我们开了两次票,一次专票一次普票,月底我的处理是,计提完工资,做免征增值税收入,借应交税费销项,贷营业外收入-免征收入,专票需要交税部分,计提了附加税:税金附加,贷应交税费-城建税,专票需要交的税增值税需要转到未交增值税吗,还是我前面做的分录就可以了
第 1 题这个式子 8000➕14000➕15200 除以 200➕400➕400=29208 这个平均单价咋这么高啊
老师,当月收到20台电脑,10台空调的发票,一起10万块钱,款支付了一部分 我怎么做分录 需要把每台空调,每台电脑的价钱都写上吗?
老师,你好,把abc三种原材料调配出一种新产品算不算生产?就是简单调配成一种产品。
有哪些是卖了要结转成本,用成本科目的
销售商品未开发票和采购商品未开发票区别在哪?如何做账,是否需要做账,次月发票到了又如何做账
老师,这题A选项不应该是其他应收款吗
昨天下午快五点有个座机号码给公司财务打电话,财务不知道是什么人打的给挂了,今天晚上百度搜了一下号码发现是我们税局的座机号,这可怎么办啊,要回个电话问问啥事吗
老师请问换了一台电脑个税申报除了以法人和财务人员身份进去,系统恢复进去之外还有什么办法才能看到以前的申报信息,包括附加人员的信息
请问下老师,我需要设立一个执照,经营范围是这些。那我刚也表述写农业还是种植业
老师我想学一下实操报税和财务报表
1.借:主营业务成本 贷:其他应付款 2.借:其他应付款 贷:预付账款 3.借:预付账款 贷:银行存款
这样编制吗
同学,你好 嗯嗯,是的