同学,你好 嗯嗯,是的

老师,我们是建筑公司,然后开票100万是劳务款,但是我们不发工资,是由第三方专门民工工资专户来对外发工资,开票100万,但是实际发放了98万,其中有2万的差额,有几百是扣的银行手续费,剩下的是退回给民工的工资。我的会计分录是不是第一笔开票:应收账款 贷:工程结算 应交税费 第二笔:借:工程施工 贷:应付账款,但是第三笔:这个应收和应付就不平了,怎么处理呢
老师,我们是物业公司,每月底我会计提水费(按工程部抄表数),然后次月初工程部会提交一笔预付水费的流程,交了水费收到发票,再提交一笔冲账流程,那我的账务处理是不是也要有三个环节
老师,我们是物业公司,每月底我会计提水费(按工程部抄表数),然后次月初工程部会提交一笔预付水费的流程,交了水费收到发票,再提交一笔冲账流程,那我的账务处理是不是也要有三个环节,怎么编分录呢
老师,建筑业公司小企业会计准则,今年4月暂估一笔50万,然后在7月份回来发票了,我这边要做负数冲红(借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数),然后在根据发票做一笔正确的分录(借工程施工贷预付账款,预付是之前提前给钱了),针对这比分录我要不要做结转成本?网校老师有的跟我说当月没有收入不用结转,但是有的老师跟我说暂估是之前的,结转成本也是之前的,不用管当月有无收入,结转就行,我到底应该怎么能做
老师,我公司是小规模纳税人,按照银行流水账已经做好了,我们开了两次票,一次专票一次普票,月底我的处理是,计提完工资,做免征增值税收入,借应交税费销项,贷营业外收入-免征收入,专票需要交税部分,计提了附加税:税金附加,贷应交税费-城建税,专票需要交的税增值税需要转到未交增值税吗,还是我前面做的分录就可以了
老师 销售12月份返利和年度返利,都是需要1月份或者2月份才能确定才能给返利,那怎么做凭证好?还是可以等1月2月在直接补返利就可以
老师,请问融资租赁到账分录也是做长期借款吗
资质挂靠给对方开具发票是几个点,类目是啥
找郭老师,麻烦再问下郭老师,我们私立学校补交增值税26万,附加税报表怎么填列
朴老师,请问,9月份有一笔产品不是本公司卖的,也产品入库了,并且结转成本了,现在冲掉了,怎么做账务处理?
老师,房屋租赁个人出租,找税局代开是5%,如果是公司的话就是9%是吧,
老师,公司人员出差项目上,购买生活用品,怎么入账呢?
老师,我们是建筑企业,业务有劳务分包、总包、挂靠,那我这边按项目做账的话,在主营业务收入下设置明细科目还要设置总包、分包、挂靠的明细科目吗?
老师,我以个人名义租了一块地20万,然后又租给另外一个公司20万,这种我个人需要交什么税
老师,新注册的个体(核定征收)一下来很多发票会不会引起税务稽查
1.借:主营业务成本 贷:其他应付款 2.借:其他应付款 贷:预付账款 3.借:预付账款 贷:银行存款
这样编制吗
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