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有供应商有给我折扣,就是在同一张发票上开了负数的,这种要怎么做会计分录

2023-06-13 14:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-13 14:44

你好;你按照折扣后的金额来做账;  借库存商品; 进项税贷银行存款或者应付账款  

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快账用户5194 追问 2023-06-13 14:46

这样的话 就跟正常采购的单价不一样了 会有影响吗

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齐红老师 解答 2023-06-13 14:47

你好;  你发票和你 实际采购是一致的;  不会影响的

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相关问题讨论
你好;你按照折扣后的金额来做账;  借库存商品; 进项税贷银行存款或者应付账款  
2023-06-13
同学您好,借:银行存款/应付账款,贷:库存商品(主营业务成本)应交税金-应交增值税(进项税额)
2023-06-12
拿4张合计总金额,也就是折扣后的总金额除以总瓶数得出折扣后的实际单价,对的。
2023-02-26
你好,按照折扣后的金额计入商品成本作采购处理
2022-01-17
件库存商品负数贷应付账款负数如果是专票的话。借进项税额 负数
2021-03-16
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