你好是给公司买了保险还是什么?
老师好,我们是汽车4s店的,我们收到两张保险公司开给我们的商业险发票,一张不含税12146.64元,税是653.79元,另外一张是11026.78元,税是661.6元,之前有预付给保险公司的2250元。这两张发票本来是要开给客户的,但是开给了我们公司。我想冲掉这两个客户的挂账,我的分录应该怎么做呢
老师好:上个月开了一张发票给保险公司,我做的会计分录是:借:应收账款,贷:其他业务收入。这个月这笔帐发生了变化,保险公司没有把这笔钱付给我们公司,而是直接付给个人了!我怎么冲这笔账了?发票我是开出了的!
老师,我们是搅拌站,买了搅拌车,保险公司给我开来保险发票,我怎么入账???
之前公司的车支付保险,保险公司开给我们一张专用发票,次月收到保险公司的保险返现,返现这个怎么做账呢?
老师,我们公司收到一张运费发票,货款是我们老板支付给对方公司的老板的,请问这个我怎么销账啊?需要什么附件?
不是的,他给他女儿买的
你好,这个公司不能够入账。
老师那这个发票我怎么办
你好,你如果一定要做,就当做是给这个老板的福利,计入他的工资或者分红交个税。
老师这个申报个税是和工资一起申报吗
你好,是的,是跟工资一起。
老师福利费算工资吗
你好,是的,就是算是福利要交个税的福利。
老师那我要是企业所得说汇算清缴的时候我是可以把这个数据当成应付职工薪酬填吗
你好!可以的,可以这样