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2.请做出以下单位相关事项预算会计账务处理。(1)某事业单位借款300万元,用于行政办公楼改建,借款利率8%,借款期限2年,按年分期付息。请做出该单位每年支付利息的账务处理。(2)某事业单位缴纳上月因经营活动产生的应交而未交的增值税5000元。(3)某行政单位以库存现金支付某修理服务人员劳务费3500元,为其代扣个人所得税50元。(4)某事业单位因经营活动预收G公司货款2000元,存入银行。(5)某事业单位收到上级单位拨来的弥补事业开支不足的非财政补助的专项资金收入200000元。
某事业单位某年5月发生经济业务如下:1.收到“财政直接支付人账通知书”及相关原始凭证,收到本月经费5120000元,用于支付职工薪酬。2.收到“财政授权支付额度到账通知书”,本月取得零余额账户用款额度740000元。3.收到上级主管单位拨入的经费拨款50000元,存入银行。4.开展专业业务活动取得事业收入8300000元,存人银行。该款项应上缴财政专户管理。5.按规定:开展专业业务活动取得事业收人60%即上缴财政专户,40%留归事业单位所有。应上缴的款项已经通过银行上缴。6.收到财政部门拨入专款1000000元,用于开展技能大赛。7.开展经营活动向某企业销售货物一批,取得收入100000元,应交增值税销项税额为16000元,款项已存入银行。8.收到附属独立核算单位上缴的款项88000元,存入银行。9.收到被投资单位分来的利润23000元,存入银行。10.收到债券投资的利息收人1800元,存人银行。要求:根据上述经济业务编制财务会计和预算会计下的相应会计分录。
1.某行政单位2020年发生如下经济业务:(1)通财政直接支付向定点采购单位支付会议费200000元。(2)收到财政授权支付到账通知书,通知书所列示金额为680000元。(3)收到非同级财政部门拨入的专项经费360000元。(4)收到其他地区的单位和个人捐赠的救灾款项500000元,款项已到账。经批准该款项纳入单位预算管理并定向用于救灾支出。根据上述业务编制相应的会计分录。2.某事业单位2020年发生如下经济业务:(1)通过财政直接支付采购设备一台,设备采购价为350000元。款项已支付,设备已验收。(2)收到财政授权支付到账通知书,通知书所列示金额为680000元。(3)收到财政专户返还的事业收入100000元,款项已存入银行账户。(4)收到专业业务活动及其辅助活动取得的事业收入22000元,款项已存入银行账户。(5)向甲公司提供科研服务。按合同约定,从甲公司那里预收300000元课题费,款项已存入银行账户。(6)该事业单位在开展非独立核算的经营活动中取得经营收入10000元,款项已存入银行账户。(7)收到上级单位拨入的上级补助收入23400
21、某教育事业单位收到一项上级单位拨来的补助款项78000元,专项用于教学改革,款项已存入开户银行。22、某博物馆事业单位开展一项非独立核算的经营活动取得经营收入8000元,内容为餐饮部对外销售取得的收入。23、某水利事业单位收到短期投资持有期间利息收入5000元,款项已存入开户银行。24、某民政行政单位使用财政授权支付的财政拨款资金预付一笔款项35000元。25、某事业单位高等学校对附属中学拨付一次性补助款9000元。26、该教育事业单位偿还贷款短期借款50000元
27、某水利事业单位从单位零余额账户中提取现金2200元,以备日常零星使用。28、某税务行政单位本年度财政直接支付预算指标数与财政直接支付实际支出数的差额为2500元29、年末,某事业单位的“其他支出”总账科目本年发生额为200000元。其中,属于非财政专项资金支出150000元;非财政非专项资金支出50000元。请编制年末结转分录。30、年末,某博物馆事业单位“经营预算收入”总账发生额为8000元,请编制年末结转分录。
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老师,小企业会计准则下收到以前年度的附加税退税怎么做账务处理?
老师就是我的社保客户端我明明已经缴费了,并且成功了,但是我的申报记录那里的缴费转态是未交费是什么意思
2025年未分配利润变动情况与企业所得税申报情况不一致,请核实是否存在申报错误的情况 作变更股权 是什么问题
你好老师,请问我们24年工地进的材料发票直接入成本了。但是项目经理说还有一批材料没用完,需要卖给别人,这都26年了,请问怎么调账
老师,公司是生产制造一次性纸杯碗小工厂,平常对接的客户支付方式大多是刷信用卡、花呗、微信、支付宝这些,现在想办个个体户,开个经营收款码,对接客户的支付方式,费率低些,方便收款,。对公司来说我需要做好哪些税务风险?个体工商户,需要税务登记需要做账吗?是按什么方式核定税种
老师,您好,我想问一下,我们公司有两台设备,总金额是12万左右,只用到2年,然后老板说当废铁卖掉了,只卖了几千块钱,请问这个合理吗。我该怎么处理比较好呢,老板私下处理的,也没有发票往来。
上缴税金是指当年实际入库数吗?例如增值税是去年12月发生额到当年11月发生额
老师 我刚看资产负债表;预付账款期末余额是负数;应该调到哪个科目借方还是贷方;预收账款也是负数怎么调 调到哪儿科目哈
老师我们12月购进一辆二手车,当时收到的是普票已入固定资产,现在4月又要出售,需要缴纳13%税,所以让对方补开了专票可以抵扣。那现在是收到13%专票,税额是要冲减之前入资产的金额吗,本月又要出售,这个对折旧这些有影响吗,需要调整吗