你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )

(l)接受大力公司投资50000元存入银行。(2)收到电子公司投资,其中设备估价50000元交付使用,材料价值10000元验收入库。(3)自银行取得期限为六个月的借款100000元存入银行。(4)上述借款年利率6%,计算提取本月的借款利息。(5)经有关部门批准将资本公积金30000元转增资本。(6)用银行存款40000元偿还到期的银行短期借款。(7)购入不需要安装的机器一台,买价30000元,增值税5100元,包装费500元,运杂费400元,全部款项已用银行存款支付。(8)企业购入甲材料一批,价款100000元,增值税进项税额17000元,运杂费500元,材料已验收入库,款项用转账支票支付。(9)企业以银行存款支付前欠供应单位的购料款70400元。(10)分配本月份职工工资43000元,其中:甲产品生产工人工资15000元,乙产品生产工人工资18000元,车间管理人员工资4000元,行政管理人员工资6000元。(11)按工资总额的14%计提职工福利费。(12)以存款支付电话费1000元,其中,车间电话费400元,管理部门电话费600元。(13)计
4.某公司为一般纳税人,原材料采用实际成本法核算,2019年1月份发生经济业务如下:(1)购入原材料一批,取得的增值税专用发票注明价款300000元,增值税税额为39000元,款项已用银行存款支付,材料验收入库。(2)销售商品一批,增值税专用发票注明价款600000元,增值税税额为78000元,款项已存入银行,该批库存商品的实际成本为300000元。(3)购入不需要安装的生产设备一台,取得的增值税专用发票注明价款600000元,增值税税额为78000元,款项已用银行存款支付.设备已投入使用。(4)分配本月职工工资900000元,其中生产工人工资500000元,车间管理人员工资80000元,行政管理人员工资200000元,销售人员工资120000元。(5)用银行存款支付产品的展览费用20000元。根据资料要求:(1)编制业务(1)、(2)、(3)、(4)、(5)会计分录。(2)结转本月的收入、成本、费用类科目,计算本月的营业利润。
4.某公司为一般纳税人,原材料采用实际成本法核算,2019年1月份发生经济业务如下:(1))购入原材料一批,取得的增值税专用发票注明价款300000元,增值税税额为39000元,款项已用银行存款支付,材料验收入库。(2)销售商品一批,增值税专用发票注明价款600000元,增值税税额为78000元,款项已存入银行,该批库存商品的实际成本为300000元。(3)购入不需要安装的生产设备一台,取得的增值税专用发票注明价款600000元,增值税税额为78000元,款项已用银行存款支付.设备已投入使用。(4)分配本月职工工资900000元,其中生产工人工资500000元,车间管理人员工资80000元,行政管理人员工资200000元,销售人员工资120000元。(5)用银行存款支付产品的展览费用20000元。根据资料要求:(1)编制业务(1)、(2)、(3)、(4)、(5)会计分录。(2)结转本月的收入、成本、费用类科目,计算本月的营业利润。
1A公司2020年发生的经济业务如下()从银行取得短期借款150000元,存人银行。(2)从银行提取现金50000元(3)用银行存款偿还短期借款100000元(4)销售产品一批,销售价款452000元(含应收取的增值税额),产品实际成本200.000元。产品已发出,货款银行已收300000元,余款木收。。(5)用银行存款支付借款利息10000元,计人当期损益(6)用银行存款支付工资100000元。其中,销售人员工资20000元,生产人员工资40000元,车间管理人员工资20000元,行政管理人员工资20000元。代扣代缴个人所得税5000元,用银行存款支付。(7用现金支付管理费用22490元。(8)按前述工资总额的8%提取职工福利费,按工资总额2%提取工会经费。(9)收到原料一批,货款(含增值税)113000元,用银行存款支付100000元,余款末付。材料核算采用实际成本计价法。(10)生产领用原料一批,价款200000元。(11)用银行存款购人一台计算机,价款1130
(10)销售商品一批,销售价款800000元,增值税104000元,收到商业承兑汇票一张500000元,其余款项未收。该批产品的实际成本560000元。(11)以银行存款偿还到期的长期借款2000000元。(12)收到银行通知,前欠本公司的购货款339000元已收入本公司账户。其中:货款300000元,增值税39000元。(13)公司出售不需用的原材料一批,售价150000元,增值税税额19500元,该批原材料的实际成本140000元,款项已收妥。(14)被投资单位宣告发放现金股利,本公司可得现金股利42000元(成本法)。(15)一项房地产工程完工,已办理竣工手续,固定资产价值1300000元。(16)用银行存款归还短期借款500000元。(17)以银行存款1500000元支付职工工资,其中生产工人工资720000元,车间管理人员工资300000元,行政管理人员工资180000元,在建工程人员工资300000元。(18)提取职工福利费210000元,其中:生产工人福利费100800元,车间管理人员福利费42000元,行政管理部门福利费25200元,在建
老师好,公司采购人员日常在网上采购商品开票回来,可能设置了自动开票,把自己的生活用品也开到公司了,应该怎么处理呢?可以忽略不记账吗
老师好,员工出差报销,车票是做差旅费,那吃饭和住宿的发票 是做什么费用 差旅费还是福利费
老师,员工工资12216.63,按最低基数7460报社保,我社保扣缴端应该填多少呢
老师您好,我想问以下几个问题1、 租赁厂房空调安装费可以计入空调的固定资产原值吗?还是计入安装费按月摊销?空调设备费用和安装费是分别开票核算的分别支付的 2、 领导在当地租房自住未开发票可以按月摊销吗? 3、 装修材料和人工费分开开票是不是要分开按月摊销 4、 因老板投资时未备注投资款要把款项作借款退回,但是是分录误记为借:实收资本,跨年跨月这个分录应该怎么在6月份做会计分录
老师,我们会议费餐费,住宿,场地要分开开票吗
老师您好,债券的票面利率和到期收益率,都是税前的嘛
老师您好,请问公司支付给员工支付的医疗保险损失补偿,应该怎么账务处理呢
老师,我司劳务公司税管员打电话说,25年所得税工资薪金与个税申报不符。请问这个数据不相符应该是正常的吧。
老师,我们想从内蒙古赤峰市的地址变更到内蒙古林西县怎么走流程?
公司每个月只发九百的多的劳务费,能直接用收据入账企业所得税吗,还需要对方开发票吗