你好,建议合同是真实的哈

您好老师,我们是房地产公司我们开发的一个项目现在验收通过准备交房,我们老板签另外一个公司签了合同,合同价格25万,合同内容交房屋钥匙和出不动产证的业务代办办理,代收代缴的出不动产办证费,房屋图纸费,对方公司自己收自己缴,这个业务印不印象我们公司,比如我们自己代收代缴的款自己公司的账号代收代缴的话印不印象公司税务,对方公司给我们开增值税发票我挂到那个科目
老师,我们公司没和对方钱合同,但是开了普票,我想问下,我申报购销合同印花税的时候,就是按照我不含税的金额申报就可以是吧
老师请问有些业务客户没有要合同,但是我们是给他开了发票的,款是客户对公转给我们的,然后我们就自己做了个合同我们自己留着,客户就没有盖章签字那些,我们公司有没有什么影响呢?
老师 我们购进合同 没有签 那我申报印花税 可以自己按照对方给我开的发票 自己做一个合同备用吗
对方只提供了一份测试费用的报价单,没有签正式合同,按照报价单付款给他们,他们开发票过来,我们需要申报印花税吗?
你好老师,我是民办非营利学校,2025年亏损210万,这个亏损是没做汇算调整的亏损,2025年招待费159783,不能税前扣除的部分是63913.2,营业外支出9228.92,其中有7228.86是税收滞纳金,也不能税前扣除,不动2026年损益,怎么做2025年汇算调整分录,因为以前都是调表加调账,不调对不上账。麻烦找个技术过硬的老师给解答,招待费已付清对方,,并且不动今年的损益
老师,请问我们公司是南宁的,但是我们销售人员都是四处跑的,有时候在南宁的时候也算出差,住宿发票是南宁的,这样合规吗?
过了25号申报社保的时间,26号再参保,还能扣款吗
老师,季度财务报表更正申报,所得税季报提示更正不了,怎么办
老师您好,新公司税务开通怎么操作的,网上开通程序
老师 今年的票抵去年的成本 ,分录怎么写呢?
缴纳税金 增值税和附加税怎么做分录?还需要计提吗
在吗老师 请回答下问题
老师,我们挂靠了对方,总项目1400万,对方收我们项目总额的2%的企业所得税,这个合理么,一般挂靠的情况下,这个所得税是怎么算的
我是一家商贸公司,一般纳税人,采购了个体户单位的大理石,对方开给我们的是1%普票,那我开给客户可以按13%的专票开吗?
是真实的 我们没有签合同 但是买了货 对方给我们开了发票 那我申报印花税 我的意思我按照发票做一份合同也不可以吗
你好,你们补做一份合同就可以了
要的 老师 那我之前按照开票金额申报的 没有合同 合同我填的0 这样可以吗
同学,不可以以实际为准,
老师 没有合同 我按开票金额申报 份数填0也不行吗
份数是实际份数,不是填写0
没有合同 也不能填0
老师 你的意思是 没有合同 按照开票份数也要填是吧
按合同份数填写呀,同学,