您好 您90万给材料商 这个发票开给谁的?

老师好 2017年我们借用乙方资质干了一个工程,工程清单合同570万。我们给乙方提供材料等发票获得工程款,乙方收取稅和管理费。 2018年完工!2020年初,甲方竣工审计砍掉9万。 乙方在2018年末 已分三次给甲方开具了合同570万工程发票!并已缴纳570万的税款! 甲方于今年初也给乙方出具了审计结算报告! 提问, 1:乙方多开具的9万发票怎么处理?(乙方是一般纳税人) 需要发票冲红吗?(18年已开完)想这样能减少多缴的税! 2:甲方说乙方可以根据审计报告冲减工程款, 乙方还应该向甲方索取哪些资料手续?
请问甲供材是什么意思? 我公司承包了甲方一个项目,甲方要求在乙方购买材料,乙方给甲方开了50万的专票,甲方打款20万到乙方,现在说把剩下的30万打到乙方对公户,但是我公司在承接这个项目拿材料的时候已经付款了,这个30万不应该付到我公司吗?
请问一下,个人(王总)挂靠在我公司承接了A项目,用了商混100多万,现商混已开票给公司,工程款到后需要给商混站走流水,商混差(王总)款,现提议王总(丙方),商混站(乙方),我公司(甲方)三方签订三方转账协议,甲不用给乙方款,乙同意甲直接付款给丙方,这样可以吗?有合适的处理方法吗?
老师建筑公司,我们挂靠 乙方 前期打入100万,给乙方,然后 乙方 打款90万给材料商(材料商是我们公司联系),现在 甲方 要求乙方开 开票100万(乙方已经开具),那么 甲方给乙方拨付100万,工程款,乙方是不是 扣除相应费用,后,剩余工程款,给我们 转过来
公司甲(发包方)与公司乙(承包方)鉴定消防泵房工程合同,合价62万,己拨付42 万,剩余20 万,承包方把合同转包给张三,现乙公司出现问题,款打进去出不来,张三把甲,和乙告了,经法院调解,甲和乙同意把款拨付给张三,然后张三去税务局代开的工程发票,发票代开可以吗?还是要乙公司开票?
老师,我们25年的审计报告已经出了,但是现在有员工需要调整年终奖,总计差不多三十多万,我在26年调整可以吗
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,啥意思,没听懂
我司是一般纳税人:1.客户要求我们开1%的低税率发票,我们进项也不够,我们可以开吗,如果开了对公司有什么影响呢?2.我们购买的是原材料,组装好的物品发货给客户,客户要求我们开这个原材料发票,我们拒绝开这个原材料,万一开了就对应不上,会引起S局关注吗?
老师,软著算无形资产吗?
老师,版面费(论文发表费), 看发票抬头:发票上的收款方。如果是杂志社、出版社,计入研发费用通常没问题;如果是某某翻译公司、某某咨询公司,编辑费不能计入研发费用,这个对不?
老师晚上好,现在电商个体有什么优惠政策?若核定的,他的税率是多少?
房租发票现在是几个点呀
请教电商会计老师,抖音在千川账户投流,2025年10月前是个人账号,10月才认证公司账号,10月-今年2月,充值的投流费,对应发票是不是千川已开票金额➕可开票金额➕非赠款可用余额
老师,研发项目发表的论文编辑费1500要计入研发费不?
老师,最近有奖发票活动 顾客在开个人发票的时候,有的顾客因为数电发票个人发票”带有”个人”两个字出现核验不成功的情况,要求开个人发票的时候不点开票页面那个是否开给自然人的那个方框,这个可以不呢?这样开了有什么影响?
开给甲方
开给乙方
那您只需要开具10万的发票给乙方就好了啊 您开100万的发票 就应该收100万的款项回来 不然您往来怎么平? 这样100万的工程 乙方不是收了190万的发票了?
今天去对接,她们财务总监说,还需要,提供成本,要不然没法下账
其实.我们前期垫付100万,给被挂靠方,然后通过被挂靠方,在支付材料款,然后,甲方要求开票,乙方开具100,甲方按付款100万,到账,然后 乙方 (扣除相应费用)通过 其他应付款科目,转给我们老板个人,是这样的吗
乙方财务总监,说我 思路不对,我就 困惑了,所以问问,这个不是好理解吗,还有,她们还要我们提供 进项发票,难道 超出 收入成本比例 要做 风险存在吗,搞不懂,所以问问,老师
前期垫付100万 支付材料款 这个材料发票都是开给乙方的吗 前期的100万加上甲方支付的100万 扣除您的各项支出 然后给您单位
是,前期垫付100万,给乙方,然后材料商开发票90万(材料商的钱是通过我们打到乙方账户钱,支付的),材料商给 乙方提供发票
甲方要求乙方开具发票100万,工程款到乙方账户,我们要求乙方扣除管理费,税金后的金额转给我们,我这个思路没有问题,对吧,老师
甲方要求乙方开具发票100万,工程款到乙方账户,您要求乙方扣除管理费,税金后的金额转给回,这个思路没有问题
她们财务总监转不过来思路,说不通,我以为我的思路问题
90万的发票 不是成本吗?
是成本,也是我们间接支付(通过乙方账户),所以,我这个思路没有问题,其实乙方终究没明白,我们老板个人打入她们公司100万,是 她们 借银行,贷其他应付款,然后 她们转给材料商 是 借成本 贷银行,或者借工程施工-材料款,贷 银行
对乙方而言,始终挂着其他应付款,欠我们老板的,这个 会计基础在没有,这个总监也是无语
对的 这个100万 其实应该退给您老板的 然后收到甲方的工程款扣掉各自支出 多下来的再转给您公司 因为我自己这样也是挂靠的 所以还算比较熟悉
谢谢老师
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!