您好 您90万给材料商 这个发票开给谁的?

老师建筑公司,我们挂靠 乙方 前期打入100万,给乙方,然后 乙方 打款90万给材料商(材料商是我们公司联系),现在 甲方 要求乙方开 开票100万(乙方已经开具),那么 甲方给乙方拨付100万,工程款,乙方是不是 扣除相应费用,后,剩余工程款,给我们 转过来
公司甲(发包方)与公司乙(承包方)鉴定消防泵房工程合同,合价62万,己拨付42 万,剩余20 万,承包方把合同转包给张三,现乙公司出现问题,款打进去出不来,张三把甲,和乙告了,经法院调解,甲和乙同意把款拨付给张三,然后张三去税务局代开的工程发票,发票代开可以吗?还是要乙公司开票?
您好,我们是施工方(乙方),我给甲方开具发票100万,甲方付我们60万工程款,剩余40万甲方替我们代付工人工资,请问,这40万我们如何入账,这40万我们也没有发票啊?需不需要我们找劳务公司代工人给我们开具劳务费发票,如果需要,只有发票没有银行流水,如何做到统一?谢谢!
你好郝老师,我们是电力工程公司。有两个项目我们挂靠别人的资质接的项目。甲方和被挂靠方乙方签工程总承包合同。甲方要求乙方供材料给甲方开60%的材料票,40%的建筑服务票。但是被挂靠乙方只收取我们2个点的管理费。其他的他们什么也不管。我们现在是已借款名义先把钱转给乙方,让乙方在给我们的材料方打款,材料方把票开给乙方。等甲方让乙方开票,乙方收到甲方工程款时乙方在把我前期已借款名义的钱转给我们。我们在核算下材料方总计开给乙方多少进项,乙方开给甲方多少销项,算出差多少票我们在把差的票开建筑服务给乙方补齐。等甲方给乙方回款的时候,乙方就扣除2个点管理费把剩余款转给我们。我想问一下老师,我们这样操作合不合理?我们算分包方吗?
你好 我想请问一下各位老师 1.我们是建筑公司(乙方),和甲方签订100w的合同(其中有40w材料,60w人工),甲方不愿意与劳务公司有合同协议(丙方),让丙方给我们开具40万劳务票,我们给甲方开具100万的材料票,这样在税法和会计上是否行得通? 然后我们收到40万劳务票,开出100W材料票,这样处理税法交的是不是会多一些?
甲公司人员外包给乙公司,工资表由外包乙公司核算,然后甲公司人力资源部再鉴字,甲公司会计在报销单也签字,现外包人员工资算错了,乙谁要承担责任?
老师您好,我们律所在3月份经营所得汇缴退税时,被税务老师查账发现,25年度有8万的房租是26年1-4月份的,不允许在25年扣除要求调增处理,这个26年的8万房租,今年账上我按月分摊计入管理费用-房租中,那在26年度经营所得汇缴时还需要调减8万元吗?
公司1一2月卖牛皮,1月有20多笔,2月21笔,可以按月汇总开发票吗?从养殖厂购买活黄牛宰当卖牛皮的,税率多少?
请问一下,现在电商,抖音收入,打赏之类的都怎么做账啊,凭证是什么
老师,公司将委托加工(受托方提供的原材料)收回的产品发给员工,这需要过一下应付职工薪酬科目吗?这个福利费需要申报个税吗?
老师,公司团建聚餐计入管理费用-福利费,这需要过一下应付职工薪酬科目吗?这个福利费需要申报个税吗?
老师 我们是外贸企业 日元核算 可是税务局核查我们 他们有一个fob美元价格 我们怎么看收汇美元价格
公司业务开销售订单,做的电子表格打印的,应该印制一式几联单对吗,但是会计让业务部用几联单,他们不愿意,讲电脑里存有电子挡?这个应该用一式几联单吗?
济宁去济南会议团餐餐费发票入什么二级科目?
老师,建筑公司开出去的票是建筑服务工程款。这发票合规吗?
开给甲方
开给乙方
那您只需要开具10万的发票给乙方就好了啊 您开100万的发票 就应该收100万的款项回来 不然您往来怎么平? 这样100万的工程 乙方不是收了190万的发票了?
今天去对接,她们财务总监说,还需要,提供成本,要不然没法下账
其实.我们前期垫付100万,给被挂靠方,然后通过被挂靠方,在支付材料款,然后,甲方要求开票,乙方开具100,甲方按付款100万,到账,然后 乙方 (扣除相应费用)通过 其他应付款科目,转给我们老板个人,是这样的吗
乙方财务总监,说我 思路不对,我就 困惑了,所以问问,这个不是好理解吗,还有,她们还要我们提供 进项发票,难道 超出 收入成本比例 要做 风险存在吗,搞不懂,所以问问,老师
前期垫付100万 支付材料款 这个材料发票都是开给乙方的吗 前期的100万加上甲方支付的100万 扣除您的各项支出 然后给您单位
是,前期垫付100万,给乙方,然后材料商开发票90万(材料商的钱是通过我们打到乙方账户钱,支付的),材料商给 乙方提供发票
甲方要求乙方开具发票100万,工程款到乙方账户,我们要求乙方扣除管理费,税金后的金额转给我们,我这个思路没有问题,对吧,老师
甲方要求乙方开具发票100万,工程款到乙方账户,您要求乙方扣除管理费,税金后的金额转给回,这个思路没有问题
她们财务总监转不过来思路,说不通,我以为我的思路问题
90万的发票 不是成本吗?
是成本,也是我们间接支付(通过乙方账户),所以,我这个思路没有问题,其实乙方终究没明白,我们老板个人打入她们公司100万,是 她们 借银行,贷其他应付款,然后 她们转给材料商 是 借成本 贷银行,或者借工程施工-材料款,贷 银行
对乙方而言,始终挂着其他应付款,欠我们老板的,这个 会计基础在没有,这个总监也是无语
对的 这个100万 其实应该退给您老板的 然后收到甲方的工程款扣掉各自支出 多下来的再转给您公司 因为我自己这样也是挂靠的 所以还算比较熟悉
谢谢老师
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!