您好 您90万给材料商 这个发票开给谁的?
老师好 2017年我们借用乙方资质干了一个工程,工程清单合同570万。我们给乙方提供材料等发票获得工程款,乙方收取稅和管理费。 2018年完工!2020年初,甲方竣工审计砍掉9万。 乙方在2018年末 已分三次给甲方开具了合同570万工程发票!并已缴纳570万的税款! 甲方于今年初也给乙方出具了审计结算报告! 提问, 1:乙方多开具的9万发票怎么处理?(乙方是一般纳税人) 需要发票冲红吗?(18年已开完)想这样能减少多缴的税! 2:甲方说乙方可以根据审计报告冲减工程款, 乙方还应该向甲方索取哪些资料手续?
请问甲供材是什么意思? 我公司承包了甲方一个项目,甲方要求在乙方购买材料,乙方给甲方开了50万的专票,甲方打款20万到乙方,现在说把剩下的30万打到乙方对公户,但是我公司在承接这个项目拿材料的时候已经付款了,这个30万不应该付到我公司吗?
请问一下,个人(王总)挂靠在我公司承接了A项目,用了商混100多万,现商混已开票给公司,工程款到后需要给商混站走流水,商混差(王总)款,现提议王总(丙方),商混站(乙方),我公司(甲方)三方签订三方转账协议,甲不用给乙方款,乙同意甲直接付款给丙方,这样可以吗?有合适的处理方法吗?
老师建筑公司,我们挂靠 乙方 前期打入100万,给乙方,然后 乙方 打款90万给材料商(材料商是我们公司联系),现在 甲方 要求乙方开 开票100万(乙方已经开具),那么 甲方给乙方拨付100万,工程款,乙方是不是 扣除相应费用,后,剩余工程款,给我们 转过来
公司甲(发包方)与公司乙(承包方)鉴定消防泵房工程合同,合价62万,己拨付42 万,剩余20 万,承包方把合同转包给张三,现乙公司出现问题,款打进去出不来,张三把甲,和乙告了,经法院调解,甲和乙同意把款拨付给张三,然后张三去税务局代开的工程发票,发票代开可以吗?还是要乙公司开票?
居民个人来自境外所得应补缴的税款为什么是用来自该国的可抵免限额减去在该国已缴纳的税款,而不是用我国税法计算出来的应纳税额减去在该国已缴纳的税款?
老师,你好!想问一下,外账的库存表,本期出库总金额可以按照发票的不含税金额填写吗?还是要用期初总金额加上本期入库总金额除以期初数量加上入库数量,得出本期出库单价,然后用本期出库数量乘以单价,得出本期出库总金额?那个比较合理?
高新企业对人工费、材料费占比有没有要求?
增加的办税人员和管理人员有啥区别?
到一家新公司上班可以补缴社保吗?
老师,我们单位是4月份新参保单位。上个月由于我这边办理参保比较晚,只缴纳了4月份失业保险单位和个人部分。我今天又申报缴纳了4月份的养老,工伤,5月份养老,工伤,失业,医疗保险。我们公司是5月份发放4月份工资。请问我这边是要在工资表里只先代扣4月份个人承担部分的社保,还是说5月份的社保个人承担部分也在4月份工资里先扣了?我主要是不清楚,一般社保是当月缴纳当月的社保,而大多公司是当月发放上月工资。
已经失业一年了,可以办理失业保险金吗
老师,只有工伤保险是单位承担吗?请问个人承担的需要从工资里面扣除的社保,是有养老保险,失业保险,医疗保险(基本医疗保险、大病医疗保险)和生育保险吗?
年度汇算清缴的A105050表的工资薪金支出的中的税收金额应该取个税系统的2月至次年1月申报工资吗?还是不能这样用,求教应该怎么取数
你好,老师,我们之前是小规模,然后,4月中旬,会计提交了升为一般纳税人的申请,从3.1开始生效。我在4月申报的时候,申报了一个1.1到3.31的小规模增值税申报表,又申报了一个3.1到3.31一般纳税人的申报表。然后都申报完毕了。今天开始申报4月份增值税,怎么主页面没有,在进入查看纳税信息,除了个人所得税是月报,其他的全部都是季报,这个是咋回事啊
开给甲方
开给乙方
那您只需要开具10万的发票给乙方就好了啊 您开100万的发票 就应该收100万的款项回来 不然您往来怎么平? 这样100万的工程 乙方不是收了190万的发票了?
今天去对接,她们财务总监说,还需要,提供成本,要不然没法下账
其实.我们前期垫付100万,给被挂靠方,然后通过被挂靠方,在支付材料款,然后,甲方要求开票,乙方开具100,甲方按付款100万,到账,然后 乙方 (扣除相应费用)通过 其他应付款科目,转给我们老板个人,是这样的吗
乙方财务总监,说我 思路不对,我就 困惑了,所以问问,这个不是好理解吗,还有,她们还要我们提供 进项发票,难道 超出 收入成本比例 要做 风险存在吗,搞不懂,所以问问,老师
前期垫付100万 支付材料款 这个材料发票都是开给乙方的吗 前期的100万加上甲方支付的100万 扣除您的各项支出 然后给您单位
是,前期垫付100万,给乙方,然后材料商开发票90万(材料商的钱是通过我们打到乙方账户钱,支付的),材料商给 乙方提供发票
甲方要求乙方开具发票100万,工程款到乙方账户,我们要求乙方扣除管理费,税金后的金额转给我们,我这个思路没有问题,对吧,老师
甲方要求乙方开具发票100万,工程款到乙方账户,您要求乙方扣除管理费,税金后的金额转给回,这个思路没有问题
她们财务总监转不过来思路,说不通,我以为我的思路问题
90万的发票 不是成本吗?
是成本,也是我们间接支付(通过乙方账户),所以,我这个思路没有问题,其实乙方终究没明白,我们老板个人打入她们公司100万,是 她们 借银行,贷其他应付款,然后 她们转给材料商 是 借成本 贷银行,或者借工程施工-材料款,贷 银行
对乙方而言,始终挂着其他应付款,欠我们老板的,这个 会计基础在没有,这个总监也是无语
对的 这个100万 其实应该退给您老板的 然后收到甲方的工程款扣掉各自支出 多下来的再转给您公司 因为我自己这样也是挂靠的 所以还算比较熟悉
谢谢老师
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!