你好,具体是针对哪一笔业务,还是全部的?
某公司3月份发生下列经济业务: 1、以银行存款偿还应付账款2000元。 2、从银行提取现金500元。 3、收到投资者投入的原材料一批,作价30000元。 4、生产部门生产产品领用材料一批,实际成本5000元 5、购进设备一台,以银行存款10000元支付。 6、向银行借入2年期的借款50000元,已存入银行。 7、以银行存款上交所得税1800元。 8、收到甲公司前欠货款4000元,已存入银行。 9、以银行存款6000元,归还银行短期借款。 10、购入一批原材料,价款1500元,材料已验收入库。 根据上面资料,编制3月份各经济业务的会计分录。
某股份有限公司本月发生下列经济业务(要求:编写会计分录): (1)收到甲投资者投入资本金400 000元,款项存入开户银行。 (2)向银行借入期限为半年的借款50 000元,已存入开户银行。 (3)向三丰公司购入甲材料15吨,每吨1000元;购入乙材料10吨,每吨2500元,增值税进项税额5 200元。用银行存款支付全部款项,材料尚在运输途中。原材料按实际成本核算。 (4)上述甲材料、乙材料运到,已验收入库,结转该批甲材料和乙材料的采购成本。 (5)本月生产车间领用材料6 500元。其中,生产A产品领用甲材料5 000元,生产B产品领用甲材料1 000元,用于车间一般消耗领用乙材料500元。 (6)计提本月固定资产折旧23 000元,其中车间20 000元,厂部3 000元。 (7)预收泰山公司购买A产品的货款30 000元,款项存入银行。 (8)用银行存款支付业务招待费2 000元。 (9)向东方公司销售A产品一批,货款为50 000元,增值税为6 500元,款项已存入银行。 (10)月末结转所销售A产品的成本45 000元。
一、目的熟悉账户结构,掌握试算平衡方法。二、资料:长城公司某年5月1日各总分类账账户余额如下(单位:元)库存现金1000短期借款190000银行存款64500应付账款78000应收账款86000其他应付款21500库存商品140000应付职工薪酬10000固定资产600000实收资本400000无形资产8000资本公积+200000该公司5月份发生下列经济业务(不考虑相关税费):1.从银行借入短期借款100000元,存入银行存款账户。2.从银行存款中提取现金200元备用。3.购进甲材料10吨,每吨单价100元,贷款以银行存款支付,材料已验收入库。4以银行存款偿还前欠长江公司材料款50000元。5.车间生产产品领用材料5吨,每吨成本400元。6.销售A产品25台,每台售价400元收到货款并存入银行。7购进乙材料100吨,每吨单价300元货款尚未支付,材料已验收入库。销售A产品6台,每台售400元,销货款尚未收到。9以银行存款购进设备一台,价值50000元。10.从银行存款中支付应计入管理费用的公司本月水电费1250元
甲公司2019年12月份发生以下经济业务: (1)接受国家投入资金60000元,已存入银行存款。 (2)购入原材料一批280200元,材料已验收入库,款项以银行存款支付。 (3)销售产品一批,款项39800元收到存入银行。 (4)生产产品领用材料50000元,车间一般耗用材料3000元。 (5)将当月制造费用3000元转入生产成本。 (6)产品完工验收入库,结转其生产成本30000元。 (7)出纳员从银行提取现金3000元。 (8)员工丁力出差向财务借差旅费5000元。 (9)计算提取本月应交所得税1380元。 (10)年末结转本年利润32960元。 要求:根据上述业务编制会计分录。
1.购入材料一批,价款8万元,增值增值税税款10400元,以银行存款支付50%,余款暂欠,材料暂未收到2.以现金支付上述材料的运杂费400元3.上述材料验收入库,结转其采购成本4.发放本月职工工资4万元5.利用材料136400元,其中A产品耗用81000元,B产品耗用43500元,车间耗用6400元,公司行政管理部门耗用5500元6.销售a产品500件,价款9万元,增值增值税税款11700元,款项已收到并存入银行7.以银行存款支付本月产品广告费1800元8.以银行存款支付生产设备修理费1500元,法律咨询费3000元9.销售b产品500件,价款6万元,增值税税款7800元,款项尚未收到10.以银行存款支付本月销售产品包装费1200元
农民专业合作社的社员购买种子化肥这些成本费用,正常销售种子化肥的销售方可以把发票开给来购买种子化肥的社员自然人吗?这样合规吗?需要公户打款吗?还是说就像普通自然人购买种子化肥一样,也不用取得发票呢
老师您好,企业所得税申报表中提示的红色标识,如果数据是真实的就不用管他,对吗
员工费用报销没有发票,可以税前扣除吗
工资表 应发工资5000 包含工资4700+300通讯费 我写分录是 借:管理费用-工资4700 贷:应付职工薪酬-工资4700 发放工资 借: 应付职工薪酬-工资4700 通讯费300 贷银行存款4500 其他应收款社保个人部分500 我需要把通讯费计入工资,订正分录,请问分录怎么写
分包方已经开工程款发票,项目罚款从工程款中扣除,工程款发票计入成本,需要支付的罚款计入营业外收入,对吗
请问老师,报销收到预付卡怎么做账
事业单位更换窗户,房子不是本单位为的,长期待摊费用年限一般是多少?会计法或者准则中规定是哪条?
老师,备注收回贷款本息金额是一笔,怎么做分录
老师你好,个体户查账征收,季度不超30万元,应交税费——应交小规模增值税计入贷方,然后再转到营业外收入,如果季度超过30万元,要交增值税,那么应交税费——应交小规模增值税这个科目是不是就不用转,一直有余额留在贷方,这样做对吗
跨境电商的账务怎么做