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收到重庆总部用于支付办公家具的费用 借银行存款本公司7050 贷其他应付款-总部7050 支付给卖办公家具商家 借固定资产-办公设备7050(因为是进项普票所以不用单独写应交税费/应交增值税/进项税额) 贷预付账款-办公家具商家7050 您看我写的对吗?老师 请问有什么需要指导和借鉴的地方吗?

2023-06-16 00:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-16 00:26

您好! 支付给卖家时是 借 预付账款  贷 银行存款 等到收到资产的时候 借 固定资产   贷 预付账款

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快账用户9897 追问 2023-06-16 02:29

老师 您好 那下个月开始折旧是吗?您能把具体需要的会计分录步骤告诉我吗?这个表每月都需要填的,您能跟我说下这个月和下个月怎么填才对吗?

老师  您好   那下个月开始折旧是吗?您能把具体需要的会计分录步骤告诉我吗?这个表每月都需要填的,您能跟我说下这个月和下个月怎么填才对吗?
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齐红老师 解答 2023-06-16 09:14

您好! 借  成本费用科目   贷  累计折旧  您买的是办公家具 故应该填在 器具 工具 家具一行中,新计提的金额 就填列在本月增加中

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快账用户9897 追问 2023-06-16 22:20

难道不是下月开始计提吗?这月就开始了吗?

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齐红老师 解答 2023-06-16 23:55

您好! 是收到货物后,并达到预定可使用状态后的次月计提

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您好! 支付给卖家时是 借 预付账款  贷 银行存款 等到收到资产的时候 借 固定资产   贷 预付账款
2023-06-16
你好,支付办公家具预付账款是定金吗?是的话就是预付账款。你写的没错,另外你说的7050这里面没看见这笔分录,是固定资产吗?固定资产一般在次月开始计提。固定资产计提:借:管理费用或销售费用,具体看什么部分使用就集体什么费用 贷累计折旧
2023-06-16
你好,可以的,可以这么做的,你知道对方给你开的发票税率是多少吗?
2023-09-01
进货 借:库存商品52.5 贷:应付账款52.5 收到发票 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 应付账款 贷:银行存款
2023-05-21
你好,你根据实际业务给他调整一下的,红冲之前的再做正确的。
2024-09-24
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