你好; 按照先分后税原则; 按照比例来分摊应纳税所得额; 在计算 每个合伙人的 金额的

(1)当年销售货物实现销售收入8000万元,发生销货成本5100万元。 (2)其他业务收入700万元,其他业务成本100万元。 (3)当年发生管理费用800万元,其中新产品研究开发费用400万元(已独立核算管理)、业务招待费80万元。 (4)当年发生销售费用1800万元,其中广告费1500万元。 (5)当年发生财务费用200万元。 (6)取得国债利息收入150万元,企业债券利息收入180万元。 (7)全年计入成本、费用的实发合理工资总额400万元(含残疾职工工资50万元),实际发生职工福利费120万元,职工教育经费33万元,拨缴工会经费18万元。 (8)当年发生营业外支出共计130万元,其中合同违约金5万元,税收滞纳金22万元。 (9)当年税金及附加科目共列支200万元。 要求:(1)计算会计利润 (2)应纳税所得额调整金额 (3企业所得税应纳税所得额 (4)应缴纳的企业所得税 (5)对当年应交所得税业务进行会计处理。
某制造性企业2021年资产总额为3000万元,全年从业人数平均100人。2021年12月31日公司财务会计报表实现产品销告收入2800万元,出租固定资产收入200万元;从事技术转让所得800万(假定应列为营业外收入);产品销售成本1500万元;管理费用1000万(其中列支业务招待费55万,新技术研究开发费用200万元);财务费用200万元;销售费用800万元(其中列支广告费500万),试计算2020年该企业应缴纳多少企业所得税?(20公1
某制造性企业2021年资产总额为3000万元,全年从业人数平均100人。2021年12月31日公司财务会计报表实现产品销告收入2800万元,出租固定资产收入200万元;从事技术转让所得800万(假定应列为营业外收入);产品销售成本1500万元;管理费用1000万(其中列支业务招待费55万,新技术研究开发费用200万元);财务费用200万元;销售费用800万元(其中列支广告费500万),试计算2020年该企业应缴纳多少企业所得税?(20公1
毛制造性企业21年资产总额3000万元,全年从业人数平均100人,21年12月31日公司财务报表实现产品销售收入2800万元,出租固定资产收入200万元,从事技术转让所得800万元。产品销售成本1500万元,管理费用1000万元,财务费用200万元,销售费用800万元,算20年企业应缴纳多少企业所得税?
请问:企业管理咨询类的有限合伙企业,年收入200万以内的,其企业税率是多少?纳税后分配给个人还需要缴税吗?
张三会计兼6个单位会计,每月200一300凭证,4个一般纳税人,(一个有16个网店及2个线下门店的电商,一个1.2亿粮食购销企业,一个3万亩地种粮企业,一个集团本部,一个集团工会,一个教育企业(约30张凭证),这个工作量大吗,张三感觉都忙不过来。?
老师,麻烦问下,个体的收入是年度算的还是连续12个月算
张三会计兼6个单位会计,每月200一300凭证,4个一般纳税人,(一个有16个网店及2个线下门店的电商,一个1.2亿粮食购销企业,一个3万亩地种粮企业,一个集团本部,一个集团工会,一个教育企业(约30张凭证),这个工作量大吗,张三感觉都忙不过来。?
外贸企业采购商品,我们是借库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷库存商品,是这样吗
红冲的电子发票还能撤销红冲?
老师,2025年12月的发票,可以2026年1月入账,抵2026年的企业所得税吗
老师为什么企业股权转让净资产是负的 但账面包含刚买不久的一辆车账面价值10万 专老师说股权转让按10万交税 不明白啊
我们有内销、外销,出口是人民币,我们当月确认销售会计分录 借:应收账款-国内某某公司 应收账款-出口销售 贷:应交税费-增值税-销项税额 主营业务收入
广州的个体工商户,两个个体工商户合计收入4万元,无成本票,另外,无其他收入,这位经营者需要缴纳多少税?
你好,老师,我预缴税款按照简易征收的话是预缴3%,在工程施工地,然后我预缴成了2%,1%交到了了企业注册地。现在我找工程所在地的税务要求呃,预缴错的这一笔钱退税,对方的意思是说不予退税,然后让我们重新缴纳。这个还有别的更好的处理方式吗?就是我们开给甲方这张发票,他进项抵扣是完全没有问题,可以全额抵扣是吗?
企业所得税税率是多少呢
你好;合伙认有企业和自然人吗? 才好判断的
都是自然人
那 没有企业所得税; 你们 按合伙人自然人缴纳 个人经营所得税的
各人生产经营所得是有几个档次的对吗
是的; 有几个档次的;
如果是企业人自然人合伙,是要交企业所得税吗
你好; 是企业合伙人 ; 那么缴纳企业所得税 ; 自然人缴纳经营所得税
好的,明白了,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价