你好; 第一步:《跨区域涉税事项报告表》的填写 1. 登录广西壮族自治区电子税务局,使用主体账户登录,点击【我要办税】—【综合信息报告】—【税源信息报告】—【跨区域涉税事项报告】,填写“经办人”及“手机”,在“办理人员身份证件类型”选择居民身份证,填写办理人员身份证号。 2. 在“跨区域经营地行政区域”选择项目地的行政区;在“跨区域经营地街道乡镇”选择具体街道;在“跨区域经营地”填写具体的地方;在“经营方式”选择建筑安装或装饰修饰,目前只有提供建筑服时才需要开具《跨区域涉税事项报告表》,所以只在两者中选择。 3. 然后填写甲方的“统一社会信用代码”和“名称”,最后填写“合同名称”、“合同编号”,选择“合同有效期起和止”的时间,合同期限作为有效期限,填写“合同金额”,点击【保存】 第二步:资料采集 保存成功后,点击【打印】并加盖公章,点击【资料采集】,上传相应的资料,其中,“跨区域涉税事项报告表”为必须上传资料事项,上传后点击【返回至表单】,点击【提交】 第三步:查询申请审批进度 1. 点击【提交】后,系统自动弹至“办税进度及结果信息查询”界面,查看状态显示“已办(已完成)”说明该业务审核完成。开具《跨区域涉税事项报告表》属于自主办结事项,所提交申请后即时办结 如有需要,可以点击【查看文书】—【预览文书】可以查看已开具完成的《跨区域涉税事项报告表》,表单中“跨区域涉税事项报验管理编号”可以跨区域报验时使用。若要显示有税务局签章,需要使用【下载文书】并以PDF格式打开。 如何在电子税务局办理跨区域涉税事项报验登记? 第一步:报验户身份登录 1. 打开广西壮族自治区电子税务局,点击【我要办税】—【企业登录】—【报验户登录】输入统一社会信用代码。 2. 选择【省内/省外】,填写税跨报的【年号】【文号】,下拉选择对应的局轨信息,首次登录使用初始密码Aa%2B税号后8位登录,并根据提示修改初始密码,输入修改后的密码,选择对应的登录身份,点击【获取验证码】或【刷脸验证】,点击【登录】。 第二步:填写跨区域涉税事项报验登记 1. 点击【跨区域涉税事项】—选择【跨区域涉税事项报验登记】。 2. 打开《跨区域涉税事项报验登记》表单,填写报验地税务机关信息及办税人信息,点击【保存】—【提交】。 然后去申报 缴纳 预交税费打印完税证明即可

关于异地项目外经证的问题(项目地在江西) 1、跨区域涉税事项报告,合同有效期期限起,填合同签订日期可以吗?签订日期2023.4.28,有被提示,一般不早于。。。 2、合同有效期限止,填什么的时间,合同上没有这个日期,一般按照什么时间点填入?(开票结束还是其他) 3、跨区域涉税事项报告,经营方式选择“其它”可以吗?这个经营方式是怎么看的?营业执照上许可项目有建筑智能化系统设计、建筑智能化工程施工。。。 填建筑安装被提示:纳税人行业不包括建筑业,经营方式不能选择“建筑安装”和“装饰装修”。 4、延期的话会不会麻烦,一般需要什么材料?在哪操作? 5、报验在哪里做?一般是多久通过,是不是报验后才可以申报预缴税费。
异地工程项目,跨区域涉税事项报告 1经营方式怎么选?附行业信息有增加了其他建筑安装,所属行业是应用软件开发。经营方式填不了建筑。 2经办人和联系人是不是最好不是同一个人,联系人是做什么用的?经办人默认是财务我了,联系人填老板适合不? 3跨区域经营地,合同上没有具体地址,那按合同要求的,发票备注的项目地址可以吗,像这样的断句“赣州市蓉江新区核心区,北临赣南大道快速路,东接蓉江二路,南临文轩路,西靠春熙路” 4合同有效期限起填签订合同日期(2023.4.28),还是填什么时候填跨区域涉税事项报告的日期。
对采购投标保证金,对方不退回计入什么科目?
老师预付房租,摊销房租,怎么做分录
老师,我们收的渣土处置服务费,没有对应成本,这个就不需要结转成本了吧?
老师,办公室安装了空调取暖设备,这些费用是整体记到管理费用或者固定资产费用,还是应该分开记账,像是空调主机,风道内机单独记到固定资产科目,其余的记管理费用?
老师公司汇算清缴申请退所得税的账务处理该怎么做呢?我做的是借:应交所得税 100 贷:所得税费用 100到账时借:银行存款 100贷:应交所得税-100,但应交税费下面所得税会有负数,是小企业业会计准则
11月份新成立公司,12月15日个税申报(但是,工资在12月17日发放),申报时是需要填0申报吗?还是需要正常填数
有哪位亲能帮忙解决下两票制问题,就是一家贸易公司,其客户要求一张商品票一张运输票,商品票贸易公司开具其单价是供应商的商品单价(因为行业原因供应商单价透明),该贸易公司的利润全部依靠运输费差价存活,原本是一致开具商品票,现客户内部改革要求该贸易公司一张商品票一张运输票,贸易公司添加营业范围道路运输,可以就该进项的运输票开具发票到客户的公司吗? 合规操作是什么?
老师,我们是一般纳税人,开票是6个点的服务费发票。这印花税是税目是技术合同还是?
工商那边注册了公司核了税,报税的Ca怎么领取,领取后做哪些操作
老师,假设公司11月收入做的是10月签订的合同,11月办理的结算,同时,11月有11月对应当月销售合同的收款,但是没有进项,11月和12月增值税纳税申报该怎么申报呢