你好,根据你的描述,不可以按固定资产减值准备处理,而是需要做固定资产处置损益
我有一家一般纳税人公司今年准备注销 之前的帐都没有销售收入,每个月就记录几笔计提工资,发放工资,计提折旧这些分录。目前账上固定资产净值还有两万多,已计提折旧一万多,原值是36000。我老板的意思是在19年把固定资产清掉,但是不想缴税,走管理费用,冲减利润。老师,你觉得这个账务应该如何处理
2019年12月1日 甲公司持有的一栋建筑物进行出售该建筑物原价为1000千万元以计提折旧700万元减值准备120万元 取得 出售 价款 为 155万 元 增值税税率 为 百分之 9 在 出售 时 发生 固定资产 清理 费用 三 万 元 材料 变价 收入0.8万 元 假定 不考虑 相关税费 要求所有金额以万元为单位 一计算固定资产出售时的账面价值 二编制上述经济业务的相关分录 三计算该业务影响企业当期损益的金额。
老师,请问我公司名下车计提折旧后账面价值剩4万,但是这个车我们评估可卖20万,可以按账面剩余价值售出开票吗?还是要按二手市场评估的价格来开票售出。购入时买车的进项税没有抵扣,卖出时还要交13%增值税吗?
老师,我们公司有一辆车,现在公司注销所以就出售了,原价15万,售价13万,折旧1.4万,这样算下来有0.6万差额,这个可以计入固定资产减值准备吗?之前没有计提减值准备,当月买出的时候计提可以吗
老师,公司2017年成立,当时老板以7000万的固定资产投资,作为实收资本,因为固定资产都没有发票,所以之前会计都没有提折旧,6年过去了账上固定资产还是7000万,我现在可以开始提折旧吗?没有发票所得税再调增,每个月要提60万的折旧,年底会冲减700万利润,这样可以吗?
2024年已入成本(未取得发票),款项已付,(借:###成本 贷:银行存款),2025年5月31日前仍未取得发票,汇算清缴已调增,请问一下帐务如何调整 ?
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计提分红后,资产负债表和利润表的勾稽关系有差异是正常的吗
老师你好!我公司砂石生产(只供机场项目 其他地方不允许售卖)账上部分规格(废料)一直累计没有销售 实际库存好多已经没在了 问生产厂长说那些料卖不掉 填埋采挖坑了 我该怎么做账 附件资料必须准备什么?
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老师 房地产开发商品房 城市基础配套设施费缴纳的契税 怎样做会计分录
固定资产录入没有残值率正常吗
老师,出口企业找的货代办理报关等手续,对方开免税发票,我们需要看到对方的哪些资质?
老师,我们是小规模 纳税人,3月份本来要计提工资95993元的,实际我只计提了93493元,少计提了2500元,然后4月份发工资的时候,还是按照95993发的,导致账上应付职工薪酬余额2500元,怎么样调账呢?
请教老师,供应商从美国进口的电线,卖给我们,我们再出口到印度,可以退税吗?
老师,那具体分录怎么做呢
你好 借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产 借:银行存款等科目 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税 借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理
老师,那这样一来的话固定资产是有余额的应该怎么处理呢
你好,差额(固定资产是有余额)计入 资产处置损益 核算了
好的,谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。