你好需要计算做好了发给你

(1)6月5日收到上月已验收人库,但未收到发票账单的A材料的发票账单,上月的暂估价为10000元,发票账单上的实际成本为10500元,增值税税额为1365元,甲公司开出一张金额为11865元的商业汇票。(2)6月10日甲公司从外地购人B材料500吨,取得増值税专用发票上注明B材料的售价为每吨1000元,增值税税额为65000元。甲公司已付款,材料尚未到达。(3)6月15日甲公司购进一批C材料,取得增值税专用发票,注明原材料价款为50000元,增值税税额为6500元。款项已付,材料已验收人库。(4)6月20日甲公司收到6月10日购人的B材料,运输途中发生合理损耗5吨,验收人库495吨。(5)6月30日甲公司从本地购人D材料已经到达并验收人库,但尚未收到发票账单。按以往的采购成本,暂估该材料的成本为50000元。要求:(1)绢制甲公司2022年6月1日红子冲销上月A材料暂估价时的会计分录。(2)编制甲公司2022年6月5日收到A材料发票账单时的会计分录。(3)编制甲公司2022年6月10日收到采购B材料发票账单时的会计分录。(4)编制甲
2、2021年3月5日甲企业从乙公司赊购一批原材料,材料的不含税价格为300万元,增值税税额为39万元,材料的运输费为1万元,材料尚未验收入库,甲公司开出一张承兑期为3个月到期的银行承兑汇票。2021年3月5日甲企业从乙公司赊购一批原材料2021年3月10日材料验收入库2021年6月5日商业汇票到期,甲公司承兑该商业汇票2021年6月5日商业汇票到期,甲公司无力承兑该商业汇票求会计分录
2021年3月5日甲企业从乙公司赊购一批原材料,材料的不含税价格为300万元,增值税税额为39万元,材料的运输费为1万元,材料尚未验收入库,甲公司开出一张承兑期为3个月到期的银行承兑汇票,(1)2021年3月5日甲企业从乙公司赊购一批原材料(2)2021年3月10日材料验收入库(3)2021年6月5日商业汇票到期,公司承兑该商业汇票42021年6月5日商业汇到期,甲公司无力承兑该商业汇票(4)做以上三道题的会计分录(需要数据)
2x21年8月10日C公司向D公司销售一批商品,商品成本为5万元,售价为6万元,增值税税额为0.78万元,商品已经发出,货款也已收妥2x21年9月20日,C公司将一批不需用的库存原材料销售给E公司。原材料采购成本为9万元,已计提跌价准备3.5万元,销售价格为5万元,增值税税额为0.65万元。C公司开出发票账单并发出原材料。C公司在销售原材料时已知愿E公司目前面临资金周转因难,近期内难以收回货款,但考虑到与E公司以往的业务关系以及处理积压库存原材料,仍将原材料发运给E公司。2x22年5月10日,E公司给C公司开出一张为期3个月的商业承兑汇票,结算货款。[要求]编制C公司销售业务的有关会计分录(金额单位以万元表示)(1)2*21年8月10日确认销售商品收入和结转销售成发(2)2x21年9日20日,发出原材料
2*21年8月10日C公司向D公司销售一批商品,商品成本为5万元,售价为6万元,增值税税额为0.78万元。商品已经发出,货款也已收妥。2*21年9月20日,C公司将一批不需用的库存原材料轿售给E公司。原材料采购成本为9万元,已计提跌价准备3.5万元,销售价格为5万元,增值税税额为0.65万元。C公司开出发票张单并发出原材料。C公司在销售原材科时已知愿E公司目前面密资金周转因难,近期内难以收回货款,但考虑到与E公司以往的业务关系以及处握织压库存原材料,仍将原材料发运给E公司、2义2年5月10日,E公司给C公司开出一张为期3个月的题业承兑汇票,结算货款。(要术]编制C公司销售业务的有关会计分录(金鼓单位以万元表示)(1)2-21年8月10日确认销售商品收入和结转销售成(2)2*21年9月20日,发出原材料(3)2*22年5月10日,收到E公司开来的商业承兑汇票
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师,公司被s局通知要看仓库,老板让我看账,我看不出啊,24年才4个月的账,都是导出的表格,总账明细账,看不到分录,怎么看啊,
办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
1借应收账款56500 贷其他业务收入50000 应交税费应交增值税销项税6500
2借应收票据56500 贷应收账款56500