齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学你好,可以根据对方提供的收据入账处理,借:应付职工薪酬-福利费,管理费用-办公费等科目,贷:库存现金等科目。同时计提福利费,借:管理费用-福利费等科目,贷:应付职工薪酬-福利费。
没发票那到时缴纳所得税是要调增吗
同学你好,如果小于500元的话,就不用调增了,否则,最好调增处理。
老师,单位食堂买的菜没有发票,怎么做账呢?
单位买的菜,我们怎么做账,买菜有没有发票
你好老师,食堂买菜和肉如果没发票怎么办
老师,如果报销没有发票的买菜,买文具,怎么做账
老师好!阿姨买菜做饭给员工吃午餐,买菜钱报销没有发票,能不能报销入帐
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老师:固定资产清理账户有余额,是否应该清零。分录怎么写?
老师,保安保洁的考勤每月需要这些人员签字吗?
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个人公建出租给个人和企业要交的房产税有什么不同吗?
老师您好,在建工程和工程物资的区别是什么
我们的报关单和合同都是按照CIF价,是不是确认收入也要按照CIF模式确认收入?
你好老师,总公司是一般纳税人,开分公司可以选小规模纳税人吗?
报销采购款分录怎么做
建筑公司 异地预缴增值税,之后还可以抵扣吗,抵扣完是可以退回来吗
老师,软件做凭证不序时可以吗
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同学你好,如果小于500元的话,就不用调增了,否则,最好调增处理。