您好,计提按公司交的那部分就可以了
老师你好:以前会计计提了社保,挂账其他应付款。但实际交时比计提的多,该如何处理呢?是不是可以写借管理费用,借其他应付款,贷银行存款?
老师,这个差额征税 全额开票,实际缴纳的税比账面少的部分如何处理呢?账务处理如何做?
老师计提社保分录(单位部分)借管理费用 贷应付职工薪酬社保 缴纳社保(单位+个人)借应付职工薪酬 贷银行存款 可是计提的时候和实际缴纳的个人部分如何做账呢
汇算清缴发现上年度多计提社保费用,应该怎么处理呢?一是汇算清缴需要调增应纳税额吗?二是今年账务如何处理呢?谢谢
社保费计提的比实际缴纳的多,账务处理要如何,如果做平,变0余额呢
运费报销多批货不同日期产生的,可以汇总到一起报销吗?
我开票给个体户,个体户用私人的名字付款给我们公司,必须要写委托付款证明吗
老师 我们电商平台 我算毛利润 除了扣除投流 物品成本 人工这些 还需要扣减 房租 购买的固定资产这些吗
老师,以往土地出让金都是直接用的,为什么这题要除以税率呢,
请问老师,增值税进项税金加计抵减额对应在主表的哪一个栏次?
车辆的不良资产 ,这个车本身的贷款由谁来还呢
老师,申报印花税的时候出现鞋这三个合同只选择其中一个录入可以吗
老师我今天给员工交社保,交的是几月份保险呢
老师中午好!我想问一下我今天给员工交社保交的是几月份保险呢
老师,请问财产保险发票,可以税前扣除吧