你好 以后需要还钱的吗

3)甲公司于2x20年1月5日委托乙公司建造一固定资产,采用按乙公司实际建造成本加上实际建造成本的10%确定应支付乙公司的款项,合同约定当年6月30日建造完工。乙公司于当年9月30日将固定资产交付甲公司,实际建造成本200万元,因乙公司延期交付,乙公司同意核减10万元,甲公司实际向乙公司支付210方元。该固定资产预计使用年限为10年,采用年限平均法计提折旧,无残值。←
a投资20万到甲公司。甲公司和乙公司是一个老板。其中10万在甲公司基本户。10万以垫支费用到乙公司。也就是说甲公司收入比较多支出比较少。乙公司支出多收入少。这个账务怎么做可以为甲公司合理避税
如果甲公司欠乙公司10万,乙用这10万欠款投到甲公司抵债,甲公司实际上已经没了,第二个月乙支付甲公司上个月员工工资怎么做账呢,实际上甲乙两个公司是同一个老板
甲乙签订了材料合同,甲欠乙20万; 甲丙签订了服务合同,甲欠丙10万,丙欠丁30万。 乙和丙公司是同一个老板,现在丙委托甲帮忙代付丁30万,冲抵甲欠乙20万和甲欠丙10万,可以的吗?是否符合法律法规,需要怎么提供资料?或者有没有更好的解决方法。(乙丙公司账户出现问题,无法直接对外付款)希望老师一一解疑,谢谢。
老师你好我们收到甲公司的货款,甲公司代乙公司支付的货款,就是实际上我们销售货物给乙公司,然后甲公司代乙付款,这个怎么做账
不用,没法员工上个月工资前,甲公司我做的分录是借应付款 贷实收资本,乙是借长期股权投资 贷应收账款,这样对吗,后边发了甲员工工资应该怎么做
借应收账款贷银行放款。