你好 以后需要还钱的吗

3)甲公司于2x20年1月5日委托乙公司建造一固定资产,采用按乙公司实际建造成本加上实际建造成本的10%确定应支付乙公司的款项,合同约定当年6月30日建造完工。乙公司于当年9月30日将固定资产交付甲公司,实际建造成本200万元,因乙公司延期交付,乙公司同意核减10万元,甲公司实际向乙公司支付210方元。该固定资产预计使用年限为10年,采用年限平均法计提折旧,无残值。←
a投资20万到甲公司。甲公司和乙公司是一个老板。其中10万在甲公司基本户。10万以垫支费用到乙公司。也就是说甲公司收入比较多支出比较少。乙公司支出多收入少。这个账务怎么做可以为甲公司合理避税
如果甲公司欠乙公司10万,乙用这10万欠款投到甲公司抵债,甲公司实际上已经没了,第二个月乙支付甲公司上个月员工工资怎么做账呢,实际上甲乙两个公司是同一个老板
甲乙签订了材料合同,甲欠乙20万; 甲丙签订了服务合同,甲欠丙10万,丙欠丁30万。 乙和丙公司是同一个老板,现在丙委托甲帮忙代付丁30万,冲抵甲欠乙20万和甲欠丙10万,可以的吗?是否符合法律法规,需要怎么提供资料?或者有没有更好的解决方法。(乙丙公司账户出现问题,无法直接对外付款)希望老师一一解疑,谢谢。
老师你好我们收到甲公司的货款,甲公司代乙公司支付的货款,就是实际上我们销售货物给乙公司,然后甲公司代乙付款,这个怎么做账
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
不用,没法员工上个月工资前,甲公司我做的分录是借应付款 贷实收资本,乙是借长期股权投资 贷应收账款,这样对吗,后边发了甲员工工资应该怎么做
借应收账款贷银行放款。