你好;是按照未扣除之前的金额来全额做收入 ; 发生的费用部分记入销售费用
老师,我们企业的情况是这样的,我们地区有废弃的煤矸石矿山,我们集团跟政府合作,把煤矸石山开采再利用,然后煤矸石山下面的地,我们整理之后用作赛车或者卡丁车的场地,我们这个子公司主要是用这个场地玩卡丁车,我们取得的卡丁车票的收入就算是我们的主营业务收入了,但是现在这个地的使用权我们还没有拿到,因为我单位现在还没缴纳过土地使用税呢。这个土地使用税先不交,之后是不是有滞纳金啊?如果现在交的话,应该怎么核算土地面积呢? 然后我们单位购入了10辆卡丁车,跟第三方合作,营业额扣除油钱和修理费之后的钱我们公司和第三方分成,散客的收入,由第三方全额收取,然后按周跟我们公司结算,我们按月给他们开发票。我按周取得收入时,借:银行存款,贷:预收账款对吗?月末的时候按第三方给我们的营业额,我们给第三方开代理费的发票吗?如果开代理费的发票,我应该怎么做账呢? 还是开娱乐项目卡丁车的发票呀?然后我用这个发票入账,借:预收账款,贷:主营业务收入+销项税呀
第一,我这有个房子贷款买的,没有能力还,我们替他还的,挂的其他应收款,但是后来他欠钱太多,我们起诉他了,从我们账户把他首付款让法院扣款了,我这比帐做营业外支出吗? 那最后怎么冲回? 其他应收款和营业外支出? 第二,我们以前多交了税,退回后,我充了欠缴的税款,但是滞纳金那怎么充,打比方欠税款滞纳金共计30万,但是都抵了一部分税款和滞纳金,我不知道滞纳金这怎么做分录,税款着可以记录借:利润分配贷方以前年度损益,红字,但是滞纳金怎么做啊,直接冲银行存款的话,以前冲税那个怎么算? 第三,如果物业公司收到移动公司退给我们的电费,分录是不是应该做营业外收入?
老师,咨询下这种账务怎么处理,我们从商家采购了一台电视机,我们是按每天的实际销售给商家付款,电视采购入库的价格是1900(1900里面包含了机款1700和200的物流费),我们入库入的电视机机款就是含了物流费的总金额1900,我们做销售也是做的1900,后来因为客户自己原因签收之后又要退货,我们退给用户的款就是1700,因为物流是产生了,已经给了三方物流公司,我们门店做销售退货应该是退1900才对,如果在系统里做退货退1700的话,就虚增利润了,还有就是给我们代销的商家,我们退货给她,她退款给我们也是退的1700,如果我们库房做采购退货1900,就会有差异200出来,如果不退1900,按1700来退的话,又会产生采购退货的差额出来,为了不让系统里面出现销售退货虚的t利润和采购退货的差额,这部分账务该怎么处理好,谢谢
43日,公司用银行存款归还3月3日借入的短期借款100000元。5.4日,从华信工厂购入甲材料80吨,每吨200元,增值税税率为13%,货款用银行存款支付。6.6日,从新民工厂购入乙材料50吨,每吨300元,增值税税率为13%,货款尚未支付。7.8日,从前进工厂购买丙材料2000千克,每千克20元,增值税税率为13%,运杂费为2180元(含税),货款及运费尚未支付。8.11日,用现金3100元支付甲、乙两种材料的搬运费(按材料的买价分配运费),取得增值税普通发票。9.15日,上述购进的甲、乙、丙三种材料全部到达公司,并已验收入库,按实际成本转账。这是同一个公司的经济业务,会计分录怎么写,请问可以写一下金额嘛,为什么第四题借方不是原材料而且在途物资呢?
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
那我这部分增值税是免税的吗?,从国外采购的货物没有发票要如何入账扣除成本呢
你好1; 出口货物是免税的; 用支付回单和你们的合同来证明做账
我们不出口,但是我们的收入都是在境外采购境外销,这种属于境外收入是不是需要在海关备案然后再去税务局做个进出口备案呢
你好1; 是的;如果境外购入 境外销售的话;需要做下备案的
备案流程是先去海关备案然后再去税务吗?
你好; 先去税务在去海关
??税务需要备什么案呢,进出口权那个是吗?备案进出口权不是要有海关的编码吗?
你好; 你们是公司业务 ;没有在国外有办事处; 你们需要在 税务局办理进出口业务范围的; 还得 备案的 ; 比如 1、到所在区县工商局办理经营范围变更手续;2、到所属区县管辖海关办理备案登记手续
我们经营范围是有进出口贸易和电子商务的
你好; 有的话; 就去 海关备案即可
好的,谢谢
不客气的; 帮到你就好
那我们不能不做第三方账户的收支情况,只做提现出来的利润,按照代销服务来核算嘛
你好; 是的;如果确实有代销的话; 可以的
就是解释不清楚我们是否属于代销,因为和国外公司购货方签订的是购销合同,只是成本及费用都是在第三方直接转给国外的公司,这种可以算是代销嘛
你好 ; 那你合同怎么签订的; 合同怎么约定细节的
现在的合同是正常的购销合同,货物他们提供,运费什么的我们另外支付其他公司
因为我看税务局要求的是销售方的业务在境外完成交易的,不涉及到增值税,故不需要开增值税发票,所以像我们直接在境外发生的及结算掉后,是不是就可以把成本及费用部分减掉后入收入呢
你好; 境外的全额收入做账 ; 发生 成本 记入成本科目去核算;差额就是你的利润部分的