这样处理是正确的对的。
请问老师、我们是小规模纳税人,注册资本200万,购入1台连着收银机的收银系统,1.5万元,按照合同先付7500,我可以这样做分录吗:借:收到收银系统固定资产1.5万,贷:应付账款1.5万,首次支付7500,借;应付账款7500,贷:银存:7500,然后下月支付支付尾款:借:应付账款:7500,贷:银存7500,然后开始摊销,分2年摊,分录借:管理费用:办公费,626,贷:累计摊销625,请问老师这样可以吗?对不对
老师我们是按实发工资做工资账务处理的,例如我们本月工资实发数是20万,是已经扣除社保数了,我们计提时候,直接是借管理费用~工资,直接人工,贷应付职工薪酬20,实际付工资借应付职工薪酬20,贷银行存款,20, 社保费计提是全部的公司和员工个人的,借管理费用~社保费,贷方应付账款-局社会保险事业 实际支付社保费是借应付账款~社保局,贷银行存款因为我们多扣员工社保,现在退回去给员工的社保费,分录借方是什么?贷银行存款
老师,请问,我公司承接一项工程,甲方代付农民工工资,这笔钱从我们的应收账款中扣除,收到应收账款时,我的分录是这样的,借:银行存款100万,其他应付款~农民工工资20万,贷:应收账款120万,这个20万其他应付款一直挂在账上,后面我可不可以开票进来把这20万冲掉,借:工程施工~人工费20万,贷:其他应付款20万
GF公司2020年5月期初资产负债表显示资产总额2000万元,债权人权益总额800万元,所有者权益总额1200万元,本期发生经济业务如下:(1)以银行存款支付下半年报刊杂志费5000元。(2)从银行借入短期借款40万元。(3)买入需安装设备一台价值30万元,以银行存款支付款项。(4)购入A材料,货到入库,货款5万未付,(5)Y公司欲购买本公司价值2万元的商品,收到预付的1万元货款,存入银行。(6)收到M公司投资价值20万元的设备一台,(7)根据合同将从C公司借入的100万元的长期借款转为实收资本。(8)收回客户W前欠购货款3万元,存入银行,(9)将资本公积20万元转化为实收资本。(10)经理出差预借差旅费1万元,以现金支付。要求:①逐项分析说明经济业务发生对会计要素的影响并计算月末资产总额、负债总额和所有者权益总额。②编制各项经济业务的会计分录,
2022.11月法人私卡打入公帐20万元,备注:投资款,当时会计分录:借:银行存款,贷:实收资本,后面支付的费用我直接用这20万元支付的,这样可以吗?
其他应付款,预收账款会隐匿收入吗,隐匿收入会影响所有者权益吗
所有者权益怎么做少,所有者权益拿票,做亏一点吗?
老师,如果要求整改2023年度的加计抵减,能不能在今年整改,不追溯到2023年呀
非货币性资产交换,什么时候才用固定资产清理这个科目
无收入,生产成本不结转到库存商品吗
您好,老师,我这边客户分为国内客户和国外客户,然后在国外客户中再细分一般贸易客户,阿里巴巴平台客户和中国制造网平台客户,最后在一般贸易客户下面细分马来西亚,日本,新加坡和中国香港,中国澳门,我这样建立国外客户档案是否可行?有没有不妥的地方?麻烦老师给我一些实务经验,以便我了解怎样进行客户分级和建立档案
A公司的股东是B公司,现在需要把股东换成两个自然人,是登录A公司的电子税务局,采集印花税,选择股权转让就可以了吗?老师
老师,如果:采购货款,款没支付是入:库存商品 那么采购货款,款已支付是入:主营业务成本吗?是这样理解吗?
受理破产申请前一年内。的一下情形就放弃债权可以撤销,这个怎么理解?
固定资产清理为什么结转损益到制造费用呢,不是资产处置损益吗
这样处理可以吗
先把投资款计入实收资本,然后再花钱的时候贷方用银行存款。
以前巳问过,实收资本要一直挂着
好,日记上,这样登记是对的。