税、附加税、印花税、所得税。
我们单位为交通运输单位,某公司与我单位签订合同,承包该单位的通勤业务,但是有一次我单位车辆不够用,借用了另一家运输公司的车辆,承包方把所有通勤包车费用打到我账户,那我们怎么支付这笔钱给借车的公司呀,他们是需要给我们开发票吗,分录怎么做好
我们公司车子买保险,开的发票是1279元,我们付了1310.97元,然后差了31.97元,卖保险的人给我说这个是车船税。现在几个问题:1、上车辆保险需要交车船税吗?2、需要交的话是我们交还是保险公司交?3、如果是对方交,那么他开票给我金额少了我账不平呀?
老师,我公司收到另外一个公司顶账给我们的车,他是不是相当于把车卖了,他是不是应该交税给我单位开发票呀,如果他需要缴税都交什么税呢
我们是二手车经销企业,把二手车卖给一般纳税人公司,他们跟我们要增值税专用发票,我们开给了他们专用发票(按车价开的),还开了二手车发票,如果一个季度销售额超了30万,是不是既要交这张专票的税,又要交5%税的税
老师,我们把使用过的固定资产(汽车)卖给其他公司了,发票也开具了,对方公司过户什么的还要交税吗,刚问我说他们要交二手 车交易税,没懂什么意思,我们是卖方,我们交税,他们买方也要交税吗
老师您好请问,如果三季度预缴所得税5000,汇算清缴是4000,退税1000.请问,这三个阶段分录怎么写呢?
老师刚接手公司一直没申报过印花税 税费中认定里没有 那需要申报吗
员工工资5000,社保公司负责,那个税按多少算
您好!老师麻烦 我问一下个税缴纳阶梯
老师,A股东在甲合伙企业(注册资本200万)持有60%股份,120万,未实缴,甲合伙企业在乙公司(注册资本500万)持有30%股份,150万,这150万是A股东代甲合伙企业缴纳的,乙公司一直是亏损状态,注册资本从500万减资到10万,并且甲公司相应股权已经0元转让给其他公司了。关于A股东代甲公司缴纳150万给乙公司作为投资款这笔业务,乙公司是做了账的确认为甲公司投资款,但是现在发现甲公司针对这笔业务一直未做账,我可以这样子处理吗?先做借长期股权投资款,贷方其他应付-A股东150万,然后将这笔往来款转为A股东对甲公司的投资款吗。借:其他应付-A股东,贷:实收资本,然后确认投资款亏损,借投资收益,贷:长期股权投资
老师,我问下,进项不够,如果费用票已经勾选了,该怎么做账
老师请问一下,还银行贷款的利息,没有发票,是要计入应付利息科目,还是财务费用—利息科目,收到银行借款的时候是借:银行存款,贷:长期借款
老师,A股东在甲合伙企业(注册资本200万)持有60%股份,120万,未实缴,甲合伙企业在乙公司(注册资本500万)持有30%股份,150万,这150万是A股东代甲合伙企业缴纳的,乙公司一直是亏损状态,注册资本从500万减资到10万,并且甲公司相应股权已经0元转让给其他公司了。关于A股东代甲公司缴纳150万给乙公司作为投资款这笔业务,甲公司是做了账的,但是现在发现乙公司针对这笔业务一直未做账,我可以这样子处理吗?先做借长期股权投资款,贷方其他应付-A股东150万,然后将这笔往来款转为A股东对甲公司的投资款吗。借:其他应付-A股东,贷:实收资本,然后确认投资款亏损,借投资收益,贷:长期股权投资
请问老师,农产品自产自销账务处理时,分录中需不需要列免税的增值税?
支付宝1688网店扣 哇噢定制软件费服务费金额大几百,是进什么费用合适呢.
是 增值税、附加税、印花税、所得税。
老师,正常是出这台车的家需要给我开一张发票是不,而不是车管所出
好,对方企业给你开发票,然后去二手交易市场办理过户,开二手机动车发票,你做账的时候拿对方企业给你开的那个发票来做。
谢谢老师,老师那如果我把收到的车在卖给了别人,也是抵账的。我交增值税的话按照9个点交吗,我是一般人。这个开发票的话我同样又增加了一遍收入是不是我还得在交这部分卖车收入的企业所得税
一般纳税人增值税13%、附加税12%、印花税万分之三、所得税。根据利润,如果是小型微利企业,附加税、印花税可以减半。
老师,我们是建筑企业,但是只要我们处置公司名下的任何固定资产,我都需要按照13来交增值税吗,那么老师对方给我开具增值税专用发票我可以进行抵扣吧
对的,是的,可以这么做的。