你好 是的,你的理解是正确的
老师,我是出纳。月末了。我应该要做什么。我没有公司账号。每次有什么收入都是微信收款付款的。要么就是老板自己私人的账号微信转给我。我应该要结账对账?要给老板看什么月末了。做的是内账。流水账。收入支出余额。我本来就没什么期初余额。现在也是支出大于收入。月末了整的我不知道要干嘛。要向老板报告什么
老师,我想请教一个问题,我公司有个微信商户号收款,月底我把微信商户号的对账单打印出来做账,其中有2笔,对账单是这样显示的,一笔金额是10.写的是客户姓名,一笔是1,上边写的是扣款手续费,然后我做账的时候做了2笔,一笔是收到客户钱,因为还没有发货,所以我这边做的是借其他货币资金-微信10贷预收账款10.还做了一笔是借财务费用1贷其他货币资金1,然后第二个月月初这笔业务客户退款了,对账单上显示的退款金额是9.我应该怎么做账呢
供应商a我们是b客户是c 。a给我们一个底价我们不能低于这个底价如果底价是5元。我们卖给客户10元。那我们的收入是不是就是5元。我们购买a是不是做购入手机卡号 借:应付账款 贷:其他货币资金 微信/支付宝 销售给客户 借:其他货币资金 微信/支付宝 贷:应收账款 但是这个成本怎么核算
老师,请问一下客户买东西。我们开发票了。客户付款到微信了。老板用微信转了很多钱进公户,财付通支付的。原来开票我挂借。应收账款 贷主营业务收入 现在是不是可以 借财付通 贷 应收账款来平掉吖
老师就是1号买的药品,收到发票做账贷应付账款,10号老板微信支付,是不是10号付钱的用微信截图做完原始凭证呗
公司从农行转出50万到建行,会计分录两个银行都做凭证吗
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?