你好,这个属于2023年的税款,不属于2022年。

老师2022年个人所得税是2023年5月份前汇算清缴哟,个人专项附加扣除是要2022年12月底之前就要在APP上填写吗,还是在明年汇算清缴时候填也行
2023年度,汇算清缴不要补交2022年度企业所得税,应该如何写分录?是否需要填报表?
2023年收到2022年8月至2023年8月的房租费发票,2022年汇算清缴所得税已申报,请问属于2022年的房租费用,在2023年汇算时需要处理吗?
2022年12月计提的费用,2023年下年度冲销了,那汇算2022年度企业所得税时这笔费用需要调增吗?
请问老师,2023年4月补缴2022年增值税,账务已做以前年度损益调整,是否需要修改哦2022年度企业所得税汇算清缴报表?
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
嗯嗯,那等于说,我填写2022年工商年报时,资产状况那一栏,纳税总额数据,按照应交税税费,12月期末余额填写数据+税金及附加12月期末数据填写对吗对吗写的应
不是根据期末余额 是你一到12月份实际支付的。
那看借方余额对吗?
应纳税额,包含增值税,附加税,印花税,企业所得税 等对吗
我们是一般纳税人,那延缓缴纳的增值税,怎么计算
你好看借方发生额未交增值税、附加税、城建税、地方教育印花税、房产税、土地使用税、水利建设消费税、资源税
还有没通过应交税费的,比如关税、购置税、契税。
延缓缴纳的,你在2022年交了没有,没有交的就不算。
嗯嗯,交了一部分,
交了一部分在2022年的,交的这一部分属于。
嗯嗯,这个问题我明白了,那给员工交的社保,单位承担和个人承担怎么填写。如果社保一直没交,那么数据怎么填写
缴费金额是企业负担的社保金额合计 一到12月份的一年的累计,如果没有交的不算,在欠款里面填写。
嗯嗯,好,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
工商年报纳税总额 +应交税费应交企业所得税借方余额数不?
你好不要看借方余额 是 借方发生额
纳税总额也是要加上企业所得税交税数据的对吧
是的,需要加上去的。