你好,这个是你们单位收到的还是开出去的?
公户收到8800.产品价格是3300.库存现金退了4360怎么写会计分录
老师 我想问一下 我们节费是法人那边备用金出的 那我可以不做进工资 直接冲法人的账吗? 借:管理费用-福利费 贷:其他应付款-法人
老师,我想问一个所得税的问题,如果汇算时,有票据但超出标准,我只用调增,缴纳所得税,但企业利润还是减少了。也就少交了分红税。那我可不可以一些没有正规 的票也做进去,到时候所得税调增就是,企业利润一样减少了,可以这样吗
这个数怎么能给抵扣用这个月
老师,公司的销项发票还要打印出数电发票放记帐凭证后面嘛,
请问老师,公司基本户想注销,换个别的银行可以了吗,会有什么问题吗?
老师,应收账款和预付账款都属于资产类科目,应收账款借方余额表示对方欠我们的货款,那么预付账款借方余额表示对方欠我们的发票。同理,应收账款余额出现负数也就是贷方,说明我们欠对方的发票,预付账款负数也是在贷方,表示我们欠对方的货款,是吗?
老师请教一下,买过来的公司之前的老法人实缴是50万,现在改成新法人身上吗
老师,我们开出去的发票是9%的工程款专票,收到的发票是3%的劳务费专票,请问能差额交税吗?
老师 公司买的饮用水 记 管理费用—办公费 行吗?
开出去的哦
借银行或是应收账款, 贷主营业务收入, 应交税费、应交增值税
老师这是老板的车加油可以做成本吗,需要办理什么手续可以证明,会计分录怎么写
需要你老板给你们开租赁的发票才可以做与车相关的。
这个车用在哪里的?
老师车给公司用的
有具体的用途吗?没有的话,管理费用汽车费
全部怎么写
借管理费用、汽车费 贷其他应付款或者是银行存款。
您好老师专票是那张拿来付低的
说一下用途,买来做什么用的?
做账,对方给我们两涨专票,是用那张留底做凭证
我知道做账什么业务,我得知道业务不是比如办公用品的,做的管理费用,办公费。
所有的业务你不能发了一张发票来就让别人做账,你得说一下这个是用在哪里,
不是的老师,我想知道两张同样的专票是留那张做账的,还是两张都要放在凭证上
只做发票联、 抵扣联和你的抵扣清单一块儿装订,可以抵扣增值税,如果你不需要抵扣的话,自己留存好了。