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老师,8月份我做 借 管理费用 500 销售费用600 贷银行存款1100 12月份我发现错了,管理费用应该是400 销售费用应该500 制造费用是200 请问我这样做分录对吗,更正某年某月凭证 借 管理费用-500 销售费用-600 借管理费用400 销售费用500 制造费用200
老师,你好,我们销售运输发票已经收到,进项税已经抵扣,但运输费用我想下个月再入成本,本月运输费用应该挂哪个科目
老师您好 1月份报销上年度的费用怎么做分录啊 当时挂账时分录:借:管理费用、销售费用 贷:其他应收款**
老师你好 公司借别人的建造师证挂在我们这个费用 我应该怎么做账合适?
老师 之前有一次分录做错了 本来应该是借管理费用贷银行存款 结果写成了 借销售费用 贷银行存款 能不能直接 再做一笔分录,借管理费用 贷销售费用??
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
老师像这种的我们要怎么做账!!!当时老板直接用私户的钱打入对方私户上的,不是打这家公司公户!!!而且当时对方私户户名也不是他们公司法人,这个要怎么处理?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
你好,借制造费用贷销售费用。