您好,您费用给到他的话,他能给你往外开发票吗?他能把发票开给你吗。
老师,我们公司借别人的建造师的证书挂靠费能入帐吗?可以做成工资表申报个税吗?按什么申报
老师,你好,我公司以前是制造业,用友制造业软件,后来发展做建筑业,后面开的建筑发票,费用,都是在这个软件里面做账,这样合适吗,还是应该怎么弄
老师你好 公司借别人的建造师证挂在我们这个费用 我应该怎么做账合适?
你好老师,运输公司车辆挂钩在别人的公司,(实际车是我们的,只是挂扣在别人公司,)车我们没入账公司。做了一份租赁合同,车在我们公司使用,现在用公户支付管理费跟保险费,我们付款用途怎么写?怎么做账?她们开什么发票给我们比较合理使用?(她们公司也是运输公司)
老师,我们是建筑业单位,别人把二建建造师的证书挂我们单位,社保我们公司给他们缴纳,要求我们一次性支付费用,这个怎么账务处理
老师,意思是采购原材料100没有发票,然后也加工领用了,汇算的时候就调增100吗老师,无票支出写摘要栏,汇算的时候是不是从明细账查就可以一次汇总出无票支出
老师,意思是采购原材料100没有发票,然后也加工领用了,汇算的时候就调增100吗
老师,无票支出主要指的是费用支出吗?比如工业采购原材料没有取得发票,但原材料还要加工成库存商品,才结转主营业务成本,这样的原材料无票支出,汇算也调增吗?还是怎么处理
老师,我想问一下写摘要的问题,比如发工资扣除个税还有收会待扣扣社保,做一张凭证,摘要栏都写发放某月工资,还是再扣个税的栏写代扣个税然后再其他应收款代扣社保栏写发工资扣个人社保啊,那种合适,我看之前外账会计一张凭证摘要都是发放工资
老师,那我做账的时候把无票支出写在摘要栏可以吗?这样汇算的时候一下就可以查出无票多少,可以吗
老师收入到支付宝提现有手续费也是按扣除手续费前确认收入吗
老师好!公司二月份注册清算已缴企业所得税款2800元,请问分录怎么做?
老师汇算清缴的时候,其他可以填无票支出,那比如发生差旅费1000其中100无票,是不是汇算期间费用差旅费就填1000然后调整的其他填100.做账的时候是做1000的差旅费然后自己登记无票台账100吗?还是做账的时候就把无票提现出来
老师,这张发票是不是错的,这是普票,税率那里是6%,正确应该是3%吧。还有预付帐款的累计摊销凭证是跟发生预付帐款的凭证记在一起吗?什么时候体现累计摊销的凭证?
建筑行业 施工的工具计入什么科目呢 钱不多
有合同他没有发票给我
那这种情况的话,两个办法,第一个就是可以让他去税务局代开发票,或者说你直接确定借管理费用,其他贷银行存款,然后后期汇算清缴的时候调整。
好的谢谢老师
祝您生活愉快开心快乐