同学你好 开材料的就可以了

老师你好,我们公司接的装修工程,做地坪漆给我们公司开进来的装饰服务发票,应该记入工程施工材料费?还是工程施工人工费?
我们是煤矿生产企业井下施工井下施工,我们没有施工的资质,然后挂靠的一个建筑公司,现在的问题是我用现金购进的原材料供应商,然后原材料到了,入库单还有材料发票并且材料发票的名头是被挂靠单位,我想问我该怎样做账怎样做会计分录?我想问材料的发票的名头为什么是被挂靠方,然后被挂靠企业应该给我们开材料发票对吗?开发票的货物名称应该写什么,麻烦给我详细的解说一下。感谢感谢
老师你好,我们公司是施工方,给挂靠的公司开发票,对方要求开成本发票总共占92%,材料发票开52%,劳务开30%机械开10%,我想问一下材料发票是怎么开呢?我们平常收进来的发票都是七零八碎的,之前记账我们入的是工程施工材料费。
老师请教一下,我们真实是施工方我们没有资质就是我们给对方开的建材发票.,来给我们结工程款,我们公司及其缺成本,代账回来的账本缺很多发票。我们异地租房在异地给对方施工,租房可以开票吗,我们进材料的地方都是个人,个人给我们开票怎么可以少交税,还有我们有什么方法可以开什么发票呢
老师我们是建筑公司给对方开的都是机械租赁和建材发票,我们进材料的地方都是个人,个人给我们开票怎么可以少交税,还有我们有什么方法可以开什么票来抵我们成本呢。
平时报税时看到有工会经费?平时做账怎么没见过工会经费,这个是怎么使用的
老师,新政策下,贷款可以抵扣吗?
请问老师,个体户一个月开专票100万,和一个小规模公司一个月开专票100万,各自都需要缴纳什么税?能计算出来吗?
老师 过年给员工放的大米油要帮缴纳个税吗
非会计专业脱产考中级一年三科能过吗
老师,你好。我司是福州甲 生产公司,江西乙生产公司,有一销售订单,客户为丙公司。甲 和乙公司为同一个法人。如果乙接的订单,但是实际生产要在甲公司生产,因为客户离甲公司比较近,直接甲生产及发货,这个在税务上要怎么处理?能甲卖给乙,乙卖给丙,这样是是否多缴纳增值税和企业所得税,还有什么税务风险?
老师,我们从一家公司进货,都是先汇款对方再发货。(汇的款先借方预付账款-A)发货完再开票,我根据进项发票入库时,再冲预付账款,结果1月份还没入完,这家的预付账款贷方成负数了,是不是入库时重复了?
老师,我接我一下工业账,前期的会计把制造费用转入生产成本-制造费,但是她有没有把生产成本-制造费转入产成品,所以账上挂了几十万生产成本-制造费,这个咋处理,我又不想反结账从头给她一个个处理
我有张发票,2024年5月21日,做:借:增值税,进项,然后发现5月21日就红冲了,发票并没有抵扣,2025年12月,我该怎么对这个进项做调整?分录怎么做?
老师,你好! 上月份留抵税额7329.74 本月可抵扣销项税额88584.07 不可抵扣税额3873.79(属简易计税) 勾选待认证进项税额37387.53 麻烦老师帮我看看我的会计分录写对了吗? 结转本月可抵扣销项: 借:应交税费-增值税-销项税额88584.07 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)88584.07 结转本月不可抵扣销项: 借:应交税费-增值税-销项税额3873.79 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)3873.79 勾选待认证进项税额: 借:应交税费-增值税进项税额 37387.53 贷:应交税费-增值税待认证进项税额37387.53 结转进项: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)37387.53 贷:应交税费-增值税进项税额37387.53 最后结转应交增值税: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)55070.33 贷:应交税费-未交增值税55070.33 麻烦老师帮看看以上分录对吗?
是对方要求开什么材料就开什么材料吗?
那材料发票,我们入的工程施工材料费,不是入的库存商品,没得关系吗?
你们按照实际的业务来开哦
那我们收的材料发票入的,工程施工材料费没问题吗?
你是施工方也就是分包方 你就是收人工材料的发票呀
我的意思,我入的科目对吗?材料发票入的工程施工 材料费,人工发票入的工程施 工人工费
这个科目是对的 就是用工程施工