同学你好 稍等我看看

5、甲公司2015年自行研究开发一项新产品的专利技术,在研究开发过程中,发生的材料费用的448万元,人工费用为150万元,其他费用为200万元。上述费用中598万元符合资本化条件。2016年初该专利技术已经达到预定用途,并成功申请专利权,发生注册申请费为2万元,以银行存款支付。该专利权预计使用寿命为8年,预计8年后该专利权尚可实现处置净额50万元。2017年末该专利权发生贬值,预计可收回价值为240万元,预计残值为零,预计使用年限不变。2020年末该专利权的可收回价值为190万元 , 预计残值为零。2021年1月,甲公司出售专利权,实收款项150万元存入银行,税法规定,专利权转让免征增值税。甲公司出售此专利的损益额为( )万元。
【不定项】甲企业为增值税一般纳税人。2018年1月1日,企业拥有的M专利权成本为960万元,累计摊销为360万元,未计提减值准备。2018年甲企业无形资产相关业务如下:(1)自1月1日起自行研发N非专利技术,至3月31日研究阶段结束,共计发生研究支出为240万元。(2)4月1日,N非专利技术进入开发阶段;7月10日,N非专利技术开发完成,达到预定用途,形成一项无形资产。共计发生开发支出为600万元,其中符合资本化条件的支出480万元。(3)7月3日,甲企业与乙企业签订转让M专利权使用权合同,合同约定转让期为3年。12月29日,收到该项专利权当年的使用费,开具的增值税专用发票上注明的价款为80万元,增值税税额为4.8万元。(4)甲企业专利权和非专利技术均按10年采用年限平均法摊销,净残值为0。M专利权对外转让使用权前,用于企业行政管理;N非专利技术所包含的经济利益通过该企业生产的W产品实现
甲企业为增值税一般纳税人。2018年1月1日,企业拥有的M专利权成本为960万元,累计摊销为360万元、未计提减值准备。2018年甲企业无形资产相关业务如下:(1)自1月1日起自行研发N非专利技术,至3月31日研究阶段结束,共计发生研究支出为240万元。(2)4月1日,N非专利技术进入开发阶段;7月10日,N非专利技术开发完成,达到预定用途,形成一项无形资产。共计发生开发支出为600万元,其中符合资本化条件的支出为480万元。(3)7月3日,甲企业与乙企业签订转让M专利权使用权合同,合同约定转让期为3年。12月29日,收到该项专利权当年的使用费,开具的增值税专用发票上注明的价款为80万元,增值税税额为4.8万元。(4)甲企业专利权和非专利技术均按10年采用年限平均法摊销,净残值为0。M专利权对外转让使用权前,用于企业行政管理;N非专利技术所包含的经济利益通过该企业生产的W产品实现。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(答案中的金额单位用万元表示)
某公司转让某项专利技术许可使用权,资料如下:(1)该项专利技术是该公司两年前购买的,当时的购买价格及有关购置费用合计为600万元;(2)近两年同类无形资产的转让价格上涨了20%;(3)经分析,该专利技术的剩余经济寿命为8年;(4)根据合同规定,该专利转让的是排他使用权,即使用权仅为买卖双方所拥有,不再转让给第三者使用。买卖双方运用无形资产生产产品设计生产能力分别为100000件和120000件;(5)预计由于专利权的转让,该公司未来的收益净损失额现值合计为100万元,需要投入的再开发及保护费用的现值合计为20万元。试评估该专利技术使用权转让价值。
某公司转让某项专利技术许可使用权,资料如下:(1)该项专利技术是该公司两年前购买的,当时的购买价格及有关购置费用合计为600万元;(2)近两年同类无形资产的转让价格上涨了20%;(3)经分析,该专利技术的剩余经济寿命为8年;(4)根据合同规定,该专利转让的是排他使用权,即使用权仅为买卖双方所拥有,不再转让给第三者使用。买卖双方运用无形资产生产产品设计生产能力分别为100000件和120000件;(5)预计由于专利权的转让,该公司未来的收益净损失额现值合计为100万元,需要投入的再开发及保护费用的现值合计为20万元。试评估该专利技术使用权转让价值。
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了