同学,你好 借应付职工薪酬48602 贷其他应收款-社会保险费-养老保险4384 -失业保险548 -医疗保险1096 应交税费-应交个人所得税170 贷银行存款48602-4384-548-1096-170=42404

通过银行发放本月工资48602元,代扣养老保险4384元、失业保险548、医疗保险109
通过银行发放本月工资48602元,并代扣养老保险4384元、失业保险548元、医疗保险1096元,代扣个人所得税170元。怎么做会计分录
通过银行代发本月工资120 000元,其中:代扣个人养老保险9 000元;个人医疗保险2 500元;代扣个人失业保险1 300元;代扣个人住房公积金9 000元;代扣水电费420元。编织会计分录
通过银行发放本月工资48602元并代扣养老保险4384元失忆失业保险548元医疗保险
通过银行发放本月工资48602元并代扣养老保险4384元失业保险548元医疗保险1096代扣个人所得税170。
开具出口零税率发票后,进项用于内销抵扣了,出口退税应该怎么申报
2025.7月开办的小规模公司,企业所得税年报资产总额怎么填 ?
工程款抵房后,房子直接更名给人,相当于公司代个人缴纳房款,个人把钱付给公司,有税务风险吗?
你好请教一下,一个个人去税局代开发票去了,给我们公司,把我们公司地址后面的电话写了他个人的,这张发票可以用吗,还是要重开,以前这电话是公司的
你好,a公司属于制造业,有三个股东(abc),其中a股东要把股份转让给d,平价转让,那么a需要缴纳个税吗
一家一般纳税人在2025年5月有被税务检查2022-2024年,发现少报收入2022-2024年合计3816198.69元不含税,有补税,合计补税款和滞纳金496105.83元,但是有增值税进项留抵税额抵欠352596.48,元,合计只需要补259653.49(欠缴税款和滞纳金),请问这个补税的要怎么做账,然后少报收入的怎么做账,需要去调整往年账务吗。
你好,我们是电费水费总表,比如我们4月份一共交了3万电费,2000水费。我们有一租户。按的是分表。按度数给我们交电费他们给我们交2500电费。100水费。电力局,水站给我们开的发票。他们给我们交的水电费,不要发票。我们应该怎么报税。
老师。出口货物我们需要开发票给对方吗?大概流程是什么样的?第一次接触
老师,公司地址变更了,是不是先去工商变更营业执照才到税务局上变更?
#提问,老师预付款充值可以直接进成本吗?需要在汇算的时候做调整处理吗?
不确定48602是应付还是实发,按应付给的数据