你好,这个模具的一半金额大吗?不大的话,你直接做制造费用月末结转到生产成本 借制造费用贷银行 借生产成本,贷制造费用, 完工之后借库存商品, 贷生产成本 确认收入之后结转到主营业务成本, 借主营业务成本贷库存商品

请问一下,我们公司是自己设计了产品,然后找代工厂开模具生产,因为会更新改版,所以最近几个月都有付给工厂这个模具费,都是10w以上的金额,最高一次付了70w,那这个模具费应该要怎么做账比较合理合法?
请问一下,我们公司是贸易公司,产品是我们自己设计找工厂开模具,让工厂帮我们代加工的。那么付出去的这个模具费,每个月摊销出来的金额是计入成本,还是销售费用呢
请问老师,我公司生产销售模具,此模具用来给客户生产产品(所以入在辅助材料),模具费是客户承担,我们公司先垫付,月底开票给客户收模具费,但是模具我公司都是外协的,不经过我司生产,所以月底外协入给我们时,这样入账:借:原材料—辅助材料 贷:应付款 然后开销售发票收款:借:应收 贷:主营业务收入—模具 销项税金 结转模具成本:借:主营业务成本—模具 贷:原材料—辅助材料 这样走账可以吗?因为模具也是我司的主营业务,之前一直没有单独入在模具里都是入在原材料,我现在不好把模具单独分出来
老师好,记账凭证是这样的, 借:研发费-风机湿帘测试-人工费用-社保费4547.84,(研发部门公司承担部分) 借:管理费用-社保3829.76,(管理部门公司承担部分) 借:应付职工薪酬-应付社会保险费3388(个人承担部分) 贷:银行存款-中信银行天津华苑支行11765.60 这个是2022年11月的记账凭证, 现在2023年3月份,把它冲了,然后再做个正确的,正确的跟这个一模一样,财务软件用的是2007年企业会计准则,具体的会计科目是怎样的,具体金额是多少呢? 谢谢
老师好,记账凭证是这样的, 借:研发费-风机湿帘测试-人工费用-社保费4547.84,(研发部门公司承担部分) 借:管理费用-社保3829.76,(管理部门公司承担部分) 借:应付职工薪酬-应付社会保险费3388(个人承担部分) 贷:银行存款-中信银行天津华苑支行11765.60 这个是2022年11月的记账凭证, 现在2023年3月份,把它冲了,然后再做个正确的,正确的跟它一模一样,财务软件用的是2007年企业会计准则,具体的会计科目是怎样的,具体金额是多少呢? 谢谢
公司人员出差给的补贴费用 没有票怎么做账
老师您好,请问公司已经完成实收资本的实缴工作,接下来需要做些什么?
代扣代缴增值税是什么意思?
卖衣服,在增值税申报表里填在货物及劳务,还是服务不动产和无形资产,哪一列
老师好,有没有垃圾清运的合同,麻烦给我发一下,谢谢
客户给我们发票开的是碳氢清洗剂1618,我开票的时候可以不开不带后面的1618么?
企业捐款支出应该怎么做分录
除医院之外的第三方机构合同是临床试验相关的服务,开具的发票是技术服务费发票,入账入服务费还是临床试验费呢
老师好,公司简易注销,调账的话,剩余的货币资金可以冲回实收资本吗
老师您好,公司门口有停车场的收入,属于什么税率的?公司是一般纳税人
3-5万一套模具,这个模具费我是记入其他业务收入的,因为它不是我们主营业务类产品,只是偶尔有一两笔这个模具款因为费用较大,所以下游公司才会帮我们承担一点,所以我购进模具的时候是入固定资产的
你好,对方给你们开发票吗?开模具的。
开啊,他们按我们给出的图纸制作好模具,就会开模具专票给我们,然后我们就会开一半的模具费给下游公司,下游公司就会打款给我们,模具实物依旧是我们的,
其实我们所有销售的成品都需要模具来生产半成品,然后进行加工,只不过有些模具贵,所以购进我们成品的厂家就会给予我们一定的返还,历程就是这样
可以做固定资产,别人报销一部分做其他业务收入。
是的,我现在不懂做的就是结转其他业务成本,既然有其他业务收入,那么成本就得做,分录不懂用什么
借其他业务成本,贷累计折旧
为什么用累计折旧呢?
你好,你的模具折旧不是吗?
是的,我放进固定资产,是每月的折旧的
借其他业务成本,贷应付账款, 固定资产的一半金额 然后每个月折旧,借其他业务成本折旧,贷累计折旧, 然后你再红折旧了多少红冲多少其他业务成本就行。
你的固定资产折旧到一半之后,或是折旧完毕之后,你的其他业务成本,应付账款也红冲完了
可是老师,公司一年购进这么多模具,每月做帐我都有结转折旧费用,这笔大的模具款收入的成本我能不能这样子做分录:借其他业务成本,贷负数累计折旧?
一次性冲完折旧费
你好,你这个账务处理不平,没有看懂什么意思,成本是正数,累计折旧是负数,是什么?
会计上没有一次折旧的,只有税法上有。
就是你账上只能按月折旧,没有一次折旧,不允许一次折旧,不能一次折旧。
我贷方以负数累计折旧的原因是,购进的时候不是入固定资产吗,跟着其他很多模具一起,每月进行计提折旧,那么在下游公司同意的情况下我们才开具发票给对方,所以才确认收入,那么确认收入的那个月做成本时,不该冲减累计折旧吗,因为之前已经在每月折旧了,只不过还没折完而已
之前你是做折旧怎么做的?机械制造费用代理及折旧吗?如果是的话,应该现在是借其他业务成本贷制造费用才对啊。
是的,是制造费用
你应该冲制造费用,不是冲累计折旧吧?
那应该是结转成本的时候做借其他业务成本,贷:制造费用 ?
对的,是的,是这么做的。