你好,不 要的,这种情况 不要的重复记账

今年汇算清缴发现去年收入少入账了,补交增值税,怎样做分录
发现前年收入未入账,需要补缴企业所得税。需要填报前年的年度企业所得税申报表补充申报吗?还是填报前年的汇算清缴报表补充申报?
如果我今年账务里要补往年的一部分收入,2021年汇算清缴里面需要调增么?
22年的未开票收入在22年已入账,也申报了所得税了,但是在今年的3月份补开了22年的未开票收入的发票,那么在今年的3月份要把这补开的未开票收入入账?还要申报所得税?
企业所得税汇算清缴,22年账务中补提了之前漏提折旧,直接计入当年管理费用中,汇算清缴时需要把补提的调增吗?
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
账上直接不入吗?
还是去以前年度损益调整?
对税会差异填纳税申表,调整申报表相关项目得出应纳税所得额,叫调表不调账。
请问增值税申报表需要正常申报这笔增值税吗?
要看您的具体业务,是什么?
我们是物业公司,开的是6个点管理费收入
纳税调整的时候调增了50万的收入,已补交了所得税,这个月补开了50万的发票,不知道要不要入账,怎样入
汇算清缴的时候调增了50万的无票收入
这种情况如果以前没有记账,那需要调整,还要确认增值税
要怎样入账呢?不能重复入收入吧
调增了50万的无票收入,但开了50万的含税收入,这个差额怎样处理阿?
不开票的话也要按无票收入,确认收入和税金,次月开票无票收入视同负数合并报税