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22年汇算清缴已经调增收入,补缴所得税,今年补开这次收入的发票,需要怎样入账?

2023-06-24 21:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-24 21:13

你好,不 要的,这种情况 不要的重复记账

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快账用户2956 追问 2023-06-24 21:13

账上直接不入吗?

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快账用户2956 追问 2023-06-24 21:14

还是去以前年度损益调整?

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齐红老师 解答 2023-06-24 21:15

对税会差异填纳税申表,调整申报表相关项目得出应纳税所得额,叫调表不调账。

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快账用户2956 追问 2023-06-24 21:47

请问增值税申报表需要正常申报这笔增值税吗?

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齐红老师 解答 2023-06-24 21:54

要看您的具体业务,是什么?

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快账用户2956 追问 2023-06-24 21:57

我们是物业公司,开的是6个点管理费收入

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快账用户2956 追问 2023-06-24 21:59

纳税调整的时候调增了50万的收入,已补交了所得税,这个月补开了50万的发票,不知道要不要入账,怎样入

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快账用户2956 追问 2023-06-24 22:00

汇算清缴的时候调增了50万的无票收入

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齐红老师 解答 2023-06-24 22:01

这种情况如果以前没有记账,那需要调整,还要确认增值税

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快账用户2956 追问 2023-06-24 22:05

要怎样入账呢?不能重复入收入吧

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快账用户2956 追问 2023-06-24 22:07

调增了50万的无票收入,但开了50万的含税收入,这个差额怎样处理阿?

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齐红老师 解答 2023-06-24 22:16

不开票的话也要按无票收入,确认收入和税金,次月开票无票收入视同负数合并报税

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你好,不 要的,这种情况 不要的重复记账
2023-06-24
你好 需要的 冲无票收入 然后做发票的 一正数一负数不影响
2023-03-23
你好, 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 贷:应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款
2021-01-18
汇算清缴时,不需要把补提的调增
2023-04-18
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