你好 需要的 冲无票收入 然后做发票的 一正数一负数不影响
21年(1-12月)的通行费,今年2月份(22年2月份申请开的票),开票日期显示22年2月份,那么入账是在22年2月入账吗
我们公司21年12月计提了未开票收入,也申报了增值税,但是到22年第二季度补开发票,账面冲销了之前计提的收入,但是增值税申报表没有调减这部分收入,所以导致22年增值税申报表总收入和账面总收入对不上,这个要怎么处理?
22年12月有一笔未开票收入已经申报纳税,23年又补开了该笔发票,怎么做账务处理?
22年的未开票收入在22年已入账,也申报了所得税了,但是在今年的3月份补开了22年的未开票收入的发票,那么在今年的3月份要把这补开的未开票收入入账?还要申报所得税?
老师,好。我们22年申报的未开票收入20万,23年一月份把未开票收入的发票的20万开出来了。1月份开票总额大概有50万左右,2月份有30万左右3月份又有未开票收入10万。哪我报企业所得税的时候,收入填多少呢
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢