你好,是的,就是进入其他业务收入按1%计提增值税。
老师,您好,请问一下我们公司收到一个物业公司开的电费收据,他们公司说他们是代收的电费,不能开发票,但是他们收的单价是0.48元,跟南方电网收的是0.35元,请问这样收据我们公司是否可以入账,我们没有电费发票
比如供电局发票是3.2万,按度数摊销下来,实际我们公司是1.5万,其他公司是1.7万。但是我们按固定电价给他们就是应该收他们2万,那我2万计入其他业务收入,1.7万计入其他业务成本?那1.7万对应那部分的税费可以抵扣吗?又是如何入账?
老师好,我们公司承接了一个小区的物业管理服务,其中移动公司要在小区里建个基站,需要用到电费,那么电费是我们公司交的,那么移动公司要转我们电费,我们要怎么给他们开发票呢?电费是按照供电局的费用转我们呢还是我们可以加价收取?加价的话怎么加?
老师好,我单位是小规模物业管理公司,整个商业体项目就一个大电表,业主用电都是到我们物业公司充值后,插卡用电的。供电公司电费是0.7元/度,我们收取的是0.81元/度,如果5月我们交给供电公司电费是10万元,5月收到业主的电费是12万元。可以按照差额2万元来缴纳增值税吗?具体的公司应如何开具发票并且做账呢?谢谢老师。
我们公司外面有个彩票站,他的电接在我们的电表上。我们电费是5毛一度,收他是1.2元一度,一个月收他200多元电费,这个是计入我们其他业务收入吗?我们是小规模,按1%计提增值税吗?
使用权资产原值汇算清缴时要填到资产折旧明细表原值里面嘛
员工在我们公司社保交到了4月份(一直交着,没有断过),换单位可以补交原来月份吗?投标需要
出口退运时,之前收到的出口退税现在返还,怎么做会计处理
老师,珠宝店个体户开普票税点是1个点吗?
2024年度企业汇算清缴,报送财务报表是把24.12期的报表再报送一遍吗?
往来款账户中收到一笔奖励金2万元,收到的时候记账为借:银行存款贷:其他应付款最后用来购买了电脑,需要做固定资产如何记账?政府单位需要遵循政府会计制度
老师您好,我公司24年盈利10万,在25年1月已经缴纳企业所得税,但在24年12月没有计提所得税,在25年1月份计提的,因此24年4季度财务报表中所得税为0,汇算清缴的年度财务报表中所得税需要更正吗?
老师,我现在4月份的单据都在系统上做完账了,接下去要做什么,是不是要结转损益,结转损益的时候我凭证上的日期是不是填2025.3.30,就是单据在系统上做完接下去改做啥帮我回答一下,第二个问题是医社保当月就扣款了,我入系统的时候可不可以计提和分录两张凭证都写一样的日期,比如2025.4.18付款的,那我计提的分录凭证上日期也写这个日期可以吗,就这两个问题,麻烦老师细一点帮我解答一下哦,我是新手
城镇土地使用税应谁申报啊,老师。
甲公司为增值税一般纳税人,2024年第一季度该公司发生的固定资产相关业务如下: (1)1月8日,甲公司购入一台需要安装的生产设备,取得的增值税专用发票上注明的销售价格为2500万元、增值税税额为325万元,另支付安装费20万元(不考虑增值税),全部款项以银行存款支付,该设备预计可使用年限为10年,预计净残值为50万元,采用直线法计提折旧,当月达到预定可使用状态。 (2)2月15日,甲公司对其一条生产线进行更新改造,该生产线的原价为2000万元,已计提折旧1200万元,改造过程中发生资本化支出700万元,被替换部件的原价为100万