对方给我司开具增值税13%包装专用发票, 增值是可以抵扣

4.某市大型商贸公司为增值税一般纳税人,具有进出口经营权,2019年5月相关经营业务如下。(1)进口食品一批,支付国外的买价180万元,支付运抵我国海关地前的运输费用15万元、装卸费用和保险费用10万元,支付海关地再运往商贸公司的运输费用6万元,取得承运部门开具的增值税专用发票;商贸公司按规定缴纳了进口环节的增值税并取得海关开具的增值税专用缴款书。(2)当月将进口食品的70%重新进行分装、灌装后销售给其他商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额600万元;20%直接销售给消费者个人,开具普通发票,取得含税销售额140.4万元;10%入库待售。(3)取得食品的逾期包装物押金收入11.3万元。食品关税税率为20%,上述票据已在当月通过税务机关的认证。
乙公司(增值税一般纳税人)生产并销售A、B产品,适用增值税税率13%。2020年8月发生以下销售业务:(1)销售给甲公司A产品200件,每件200元。另外收取优质费1130元,包装非565元。(2)销售给丙公司B产品500件,每件售价为100元。委托运输公司运输,代垫运输费3390元,运费发票转交给丙公司。要求:计算相应业务的增值税销项税额。
4.某市大型商贸公司为增值税一般纳税人,具有进出口经营权,2019年5月相关经营业务如下。(1)进口食品一批,支付国外的买价180万元,支付运抵我国海关地前的运输费用15万元、装卸费用和保险费用10万元,支付海关地再运往商贸公司的运输费用6万元,取得承运部门开具的增值税专用发票;商贸公司按规定缴纳了进口环节的增值税并取得海关开具的增值税专用缴款书。(2)当月将进口食品的70%重新进行分装、灌装后销售给其他商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额600万元;20%直接销售给消费者个人,开具普通发票,取得含税销售额140.4万元;10%入库待售。(3)取得食品的逾期包装物押金收入11.3万元。食品关税税率为20%,上述票据已在当月通过税务机关的认证。
(2)26日,营销部刘明销售给广州五辛商贸有限公司甲产品500件、乙产品400件。甲产品每件售价550.00元,乙产品每件售价530.00,增值税税率为13%,价税款550310.00元。货已发出,并向对方开具增值税专用发票(发票号:22012601)。另用现金代垫运输费800.00元,价税款及代垫运输费暂未收到。20日,生产部王聪从仓原领用甲产品包装箱150套,单价4.00元;乙产品包装箱250套,单价3.00元.
甲公司向乙公司销售货物,开票金额为500万,税款65万,垫付包装费2万,运费3万(含增值税),应收账款金额应该为多少? 我想问:包装费一般是含税的吗? 2.运费如果是不含增值税的,用把增值税算出来吗?
有做暂估,审计完了发票还是没来,但是报企业所得税年报时,经理会根据审计报告什么的吧调表,账面上没看到和以前年度损益相关的分录是怎么回事
财务报表报送,利润表2025.1.1一2025.3.31日,本期金额,和本年累计怎么填?
财务报表报送,利润表2025.1.1一2025.3.31日,本月金额,和本年累计怎么填?
注销公司 报表要全0吗 如果有投资款 要怎么调整为0
主要是讲课费,也会附带干其他的征集整理服务,开什么内容的增值税发票
企业微信,微信商户号号,只用于平时公司经营支出,区分法人私人付款,公户统一管理,没有收入,需不需要申报电商数据呢,老师说法不一,不知如何是好
只有一笔,是不是就是这个了
甲公司小、2025年度所得税申报错误,及财务报告错误可要更正申报?如何更正申报
郭老师,老师,我们是太阳能发电,刚成立的小规模纳税人公司,现在开具电费发票,对方要专票,我们开票是1%税率还是3%税率的专票呢?
老师,请问公司营业执照还未注册下来,公司名不知道是什么,买东西的收据,购买单位写什么
好的,谢谢老师
这是一家物流有限公司,签订的是物资包装服务,对方要开具什么发票和几个点票给我司呢?
物资包装服务,开物流辅助服务,6%
好的,开专票过来也可以抵扣的吧
是,开专票过来也可以抵扣