你这个是母公司帮子公司承担的费用,这个是可以税前扣除的

老师,就是那个这个管理费支出,还有特许权使用费支出,还有租金支出这三样,为什么在企业之间或者企业的营业机构之间发生的就不能在所得税前扣除?这个还有就是为什么这三样不能扣除,还有就是为什么这个营业机构之间是讲的母子公司还是分总分公司之间还是都不能扣除这个企业之间的话包不包括总分公司之间,这两个表述有没有区别?
老师 分公司的企业所得税不享受优惠政策?我们公司是一家分公司 不跟总公司合并财务报表,采用独立核算,企业所得税没有优惠政策吗?100万利润要交25企业所得税,每年我们还要交50万的管理费,那这个管理费还不能税票扣除?
企业之间支付管理费,企业所得税不能税前扣除,那母公司共享中心找子公司收费用,属于管理费,这个费用子公司不能扣除吗?
给母公司的管理费可以在企业所得税前扣除吗?给母公司支付的租金可以在企业所得税前扣除吗?
请问:母公司以管理费形式向子公司提取费用,子公司因此支付给母公司的管理费,不得在税前扣除。 这句话是什么意思? 是指母公司给子公司提供的管理费(只要是提供人员),子公司不能税前扣除吗?
小规模公司有收入进帐,但不开票,可以先不做收入吗
您好老师现在小规模纳税人餐饮服务行业的发票的税率是多少呢?
老师,我这边公司员工工资扣除部分扣了专项扣除三险一金,员工自己个税申报了专项附加,我按工资表实际发工资时按应发工资扣个人承担的三险一金,这样可以吗?
业务员公差停车费挂什么科目
@董孝彬老师,别的老师别回答,
老师,企业交1.1万元取暖费用分摊吗还是可以直接记入费用呢
老师好,我想要材料的进销存自动模块,有吗
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师。期初,对面的会计做的,我还不知道呢,需要再改的时候,我再找您,谢谢你了
老师好,我想问所得税与租赁的这道大题 方老师课件上写的分录对递延所得税影响是-49.5417,然后她在前面讲到当期纳税调增30.2778(这个就是平常我们做所得税汇缴的调法),这两个数是要怎么才联系上呀?
出口退税申报出现这样的警告,但是我反复检查没有录错可以提交申报吗?