你这个是母公司帮子公司承担的费用,这个是可以税前扣除的

老师,就是那个这个管理费支出,还有特许权使用费支出,还有租金支出这三样,为什么在企业之间或者企业的营业机构之间发生的就不能在所得税前扣除?这个还有就是为什么这三样不能扣除,还有就是为什么这个营业机构之间是讲的母子公司还是分总分公司之间还是都不能扣除这个企业之间的话包不包括总分公司之间,这两个表述有没有区别?
老师 分公司的企业所得税不享受优惠政策?我们公司是一家分公司 不跟总公司合并财务报表,采用独立核算,企业所得税没有优惠政策吗?100万利润要交25企业所得税,每年我们还要交50万的管理费,那这个管理费还不能税票扣除?
企业之间支付管理费,企业所得税不能税前扣除,那母公司共享中心找子公司收费用,属于管理费,这个费用子公司不能扣除吗?
给母公司的管理费可以在企业所得税前扣除吗?给母公司支付的租金可以在企业所得税前扣除吗?
请问:母公司以管理费形式向子公司提取费用,子公司因此支付给母公司的管理费,不得在税前扣除。 这句话是什么意思? 是指母公司给子公司提供的管理费(只要是提供人员),子公司不能税前扣除吗?
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
半成品和在产品有什么区别?
我们有个项目挂靠别的单位 我们给他们开了一部分发票 剩余一部分发票另外一个分包方开 剩余的分包方还给我们开一点 这样弄可以吗