你好,您把当年多计提的那个分数发来看一下用的哪个科吗?
请问老师 以前年度的成本多计了 今年怎么调整
老师,请问现在发现2022年12月份的会计分录记错了,调整在今年还是可以回到12月份的帐修改?谢谢。主营业务成本多记了。
以前年度误将滞纳金计入应交税金-应交增值税里15元,今年做以前年度损益调整的会计分录是?谢谢老师
老师,请问一下,我要调整去年主营业务成本分录怎么做,借:以前年度调整损益 贷:主营业务成本 这样不是会减少今年的主营业务成本会计
老师,请问以前年度多计提成本,今年怎么作帐务调整,会计分录,谢谢
制造业的发票一般涉及哪几个开票税点
北京原来的纸质版发票一共几联,每联的作用是什么,给购买方几联,分别是哪联?销售方留哪联?
新公司税务登记开始都是小规模1%税率对吗?需要申请才变一般纳税人13%?
老师好,请问wps表格怎么设置打开可以不要密码只能读取,不能编辑
老师,购买库存商品的样品做哪个科目呢
土地增值税清算时,成本必须时已实际发生的,合同价款内未开票部分,可能预提?
老师,请问国税网显示信用等级B对公司有没有影响呀
公司账上有手机,但是平时没有电话费体现,正常的吧?
老师您好,我们公司现在面临应收账款收回困难 资金链断裂的危险, 有哪些可行的办法呢 还有应收账款收不回 提起法院诉讼应该如何操作呢?
开票加收8个点,有的是开票金额*8%,有的是开票金额/0.92,请问下这个除0.92怎么理解的?
主营业务成本,应付帐款
企业应付账款贷以前年度损益调整。 然后调整所得税。以前年度损益调整贷应交税费。 结转损益,借以前年度损益调整,贷未分配利润。
那这样调到应交税费那是要补交所得税吗
你好是的 那是要补交所得税 是
如今年为止是亏损的,不能调整到今年弥补亏损吗
亏损就调整应纳税所得额不用交所得税了。
老师,那账务上怎么处理
你好不写所得税分录了