你好,您把当年多计提的那个分数发来看一下用的哪个科吗?
请问老师 以前年度的成本多计了 今年怎么调整
老师,请问现在发现2022年12月份的会计分录记错了,调整在今年还是可以回到12月份的帐修改?谢谢。主营业务成本多记了。
以前年度误将滞纳金计入应交税金-应交增值税里15元,今年做以前年度损益调整的会计分录是?谢谢老师
老师,请问以前年度多计提成本,今年怎么作帐务调整,会计分录,谢谢
你好老师,去年多计提了折旧,今天还在计提,是今年加去年多计提的总数都走以前年度净损益调整,还是今年的在本年重回,去年的走以前年度损益调整。谢谢
老师不是在l和h之间不做调整吗,现在刚刚好是最高点啊
老师你好,我想问一下这个题目里面的退还土地出让金,契税能不能退啊,买了两个不一样的真题试卷,一个能退,一个不能退,
老师您好,非货币市场模式,请帮我举个例子
梁天老师为什么不讲中级财管了呐?
线上办理海关备案,怎么知道是否办理成功?回执单怎么拿?
老师:个体户经营异常恢复了,哪里可以查询啊
老师好 属于提供初始及后续服务的特许权费收入,跟我们前面说的特许权使用费收入,比如像老师课上举的蜜雪冰城的例子,在我们每年支付给蜜雪冰城的品牌使用费的时候就属于特许权使用费收入,这个我明白。但是我不明白是哪个环节还会有初始及后续服务这么一个特许权费收入了?而且还要在提供服务时确认,是提供什么服务呢?这个地方搞不懂。
分公司开的发票,转账到总公司账户,如何转回
权益乘数=总资产/股东权益,分母股东权益包含优先股吗?
董孝彬老师您好!刚才的问题还需要再问一下 谢谢!
主营业务成本,应付帐款
企业应付账款贷以前年度损益调整。 然后调整所得税。以前年度损益调整贷应交税费。 结转损益,借以前年度损益调整,贷未分配利润。
那这样调到应交税费那是要补交所得税吗
你好是的 那是要补交所得税 是
如今年为止是亏损的,不能调整到今年弥补亏损吗
亏损就调整应纳税所得额不用交所得税了。
老师,那账务上怎么处理
你好不写所得税分录了