你好 ;整发票是开给公司的 还是开给个人的 ?才好判断的

老师,以公司的名义购置汽车一辆,含税价33万。其中13.7万公对公已支付,剩余19.3万以公司法人代表的名义向银行贷款支付给4S店。现在银行每月收取贷款本金+利息8000元,自法人私人账上收取,共将要收取3年,累计本息28.8万。我想问一下,第一、每月还贷时,公司公账先转给法人私卡8000元,用于归还汽车贷款,记账的依据需要哪些?第二、累计向银行还款28.8万,超出本金19.3万后,产生的利息9.5万,由贷款银行开具发票吗?但由于银行是与法人个人之间签订的借款协议,那开具的发票招头是法人个人,而非公司,可以用于公司税前抵扣吗?
我司购车一辆,首付15万,余款12万,贷款15万,多的是利息,因为一些原因,贷款是以个人名义签署,贷款12万已转入车行,我司需每月转账给个人,由个人转账去还贷,我司的分录怎么做
老师,我们公司买了一辆40多万的车付首付10多万,每个月还车贷8000多,但是车行做贷款的时候,让法人办理了信用卡还贷款,车行的意思我们转到老板的信用卡里,贷款从信用卡里付
公司购买了一辆汽车车身价100万含税,贷款了80万,贷款是用法人个人名义贷的,收到贷款法人转到公司,这个分录要怎么做,到时候还贷款也是转到法人卡上还假如还18000(含利息)这个怎么做
老啊好,公司购入一辆轿车,总价20万,首付5万,余15万以法人名义还车贷,每月还6500,这个分录怎么写啊,多出来的钱计入财务费用,是吗,老师,用应付利息科目吗
老师,购买礼品送客户做招待费,需要视同销售缴增值税?
开具普票不含税64613.12元,税额8399.71元,不抵扣收入怎么入账
老师,制造公司经营范围可以加劳务吗
张三是甲公司派乙公司人员,张三社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?
老师 这个印花税是报买卖合同就可以了对吧
老师,您好,企业在清算前,应付账款借方有余额,需要补交进项税吗?
资产负债表期末余额减去年初余额等于利润表里的什么?
本月只有进项税额没有销项税额,月末还用结转增值税吗
你好老师 印花税计提需要付清单吗
老师,我A公司的研发设备卖给了B公司,但是还是会借用这几台设备研发使用一下,那折旧的话A公司不用提了吧
发票都是开给公司的
你好; 开给公司 ; 你做; 借 固定资产; 进项税贷银行存款 ;长期应付款 ; 借长期应付款; 财务费用- 手续费 贷其他应付款 个人名字
我己经做了账,购车 借:固定资产 贷:应付账款车行 付首付 借:应付账款车行 贷:银行存款 后续个人收到贷款,和还贷就不知道怎么做了
你好;个人贷款? 意思是贷款回来的钱;转给公司; 让公司去 做支付购车的 分期付款的钱吗
先后不对,贷款转给个人,然后个人还贷,我们再转款给个人
你好; 借:固定资产 贷:应付账款车行 付首付 借:应付账款车行 贷:银行存款 到时 贷款回来; 借银行存款贷其他应付款 ; 到时你给个人‘借其他应付款贷银行存款 ’