金额是全额计提, 算进项税。按价税合计入账

我是小规模纳税人,去年6月购买了一辆价值39000的二手小汽车,我在7月把汽车39000元全部折旧了。现在在做2021年的所得税申报表,填写得不对[衰]。 2021年企业汇算清缴的固定资产表。预计净残值是5%,后面算的汽车折旧年限是5年
4、12月31日,上月购入5吨自卸车汽车一辆,并投入使用,使用年限5年,不含税购价为350000元,上月为其买保险不含税金额9500元,残值率3%,缴纳的车辆购置税为35950元。按平均年限法计算本月该设备应计提多少折旧额并作分录。(增值税上月已算,本月只计算折旧额)
一般纳税人从小规模纳税人取得采购鲜牛肉的增值税专用发票 进项抵扣金额是按照发票上含税金额计算抵扣还是不含税金额
老师,小规模纳税人本季度卖出单位自用车一辆,开票金额8000,车子原值1516881.01(发票上金额,没有提残值),已提折旧金额51034.34,麻烦老师帮我看下我做的凭证是否正确,谢谢!
小规模纳税人购买力一辆汽车,4 年,开的专用发票,提折旧的话,金额是全额计提,还是不算进项税
我公司客户有一笔罚款罚单是开给客户的,但是罚款由我公司支付了,这笔款怎么做帐?
老师电脑换光驱是办公费还是维修费300
一般人4月增值税已申报并缴税,之前勾选3000进项,现在想勾选5000,现在想作废更正重新勾选还能实现吗?
出口企业,申报退税被撤回,撤回原因填报所属期应是4月,填了5月,需要重新提交,现在是在退税审核进度查询,撤销申报数据吗?
老师,请问一下,核定征收的个体工商户需要报年报?
老师你好,我们是独资企业,前年暂估原材料10万,今年5月份老板开了一张原材料发票8万,叫我红冲前年原材料,请问老师怎么做账?急急
员工出差,高速费用271元,开的是经营租赁*代收通行费,发票写是不征税对的吗?然后481.5元是加油票的发票
我们公司是农业公司,小规模纳税人,租赁一份3000亩地,种植芦竹和蓖麻,想问一下关于种植基地负责人去现场指导协调工作,车辆加油费是否入农业种植成本?科目为消耗性生物资产?而且这些加油费针对种植成本有没有什么占比多少,不能超过多少费用,超出之后要控制这些费用?
老师你好,税务那边打电话,要求写一个说明,25年的销售额比24年的销售下降了,这个说明怎么写
请问,企业所得税在总公司汇算,分公司的财务报表按零申报吗
就是发票全额+缴纳的车辆购置税…然后在除以 48 个月吗?
我们公司显示的是小微企业
是的,发票全额 缴纳的车辆购置税…然后在除以 48 个月
那他购买的库存商品,有税费也是全额吗?比如借库存商品,贷应付账款,还是加个进项税?
是的,购买的库存商品,有税费也是全额
公司同事都是记的进项税
是错误的吗?
小规模不能抵扣进项,记进项是错误的
老师,你好,我看了一下,税务局显示的是一般纳税人,
但是小微企业是啥意思,为什么我们公司会计说是小规模纳税人
好混乱呀,感觉
从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。
符合这三个条件的就是小微。不管是小规模还是一般纳税人,只要符合这三个条件就是小微
我都不知道该不该计入进项,他有的房租费电费都不抵扣,有的购进来的库存是抵扣的,
我发现他有的时候把房租费给退税勾选了,有的没有勾选,没有确定是抵扣的还是不抵扣,这到底啥意思,感觉糊糊的
小规模是不存在抵扣进项的
那为啥我同事跟我说直接计入管理费用,进项不用计入,搞不懂[捂脸]
小规模是按价税合计计入。