你好 计提的时候,借:信用减值损失,贷:坏账准备 实际发生损失的时候,借:坏账准备,贷:应收账款
老师,小企业会计准则是不是没有资产减值损失和坏账准备科目?发生坏账是不是可以做:借:营业外支出-坏账损失 贷:应收账款
老师您好,我们是小企业会计准备、没有坏账准备与资产减值损失科目,目前公司有收不回来的往来款、没有坏账准备的话、我可以录入营业外支出科目吗?
老师,我们有一些门店之间的往来款,对方已经注销了,钱收不回来,账上计入营业外支出。那汇算清缴填营业外支出的哪个项目?想填坏账损失,但这个损失我们没有做审计,没有出什么资产损失的报告。那应该怎么填正确?
老师,我们有一些门店之间的往来款,对方已经注销了,钱收不回来,账上计入营业外支出。那汇算清缴填营业外支出的哪个项目?想填坏账损失,但这个损失我们没有做审计,没有出什么资产损失的报告。那应该怎么填正确?这些门店都是我们自己的,算关联方吧?
老师你好,我们之前对应收账款计提了坏账准备:借:资产减值损失 100元,贷:坏账准备 100元,现在这笔应收账款2000元确定收不回了,做营业外支出,分录是这样做吗?:借:坏账准备100元 营业外支出1900元,贷:应收账款2000元
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?