你好,你们这个肯定是不合理的。

您好!老师麻烦问一下我们公司从2020年-2025年采购有100万元没有入账也没有抵扣,现在我算了一下采购入库是19854470.55元,销售金额6529774.19 元
老师您好,我们公司先花钱更换了一批新能源公交车电池,然后收到政府补助资金300多万,这笔钱可以直接进营业外收入吗
被挂靠方开具简易征收发票出去,挂靠方再开具简易征收发票成本进来,这个比例有规定吗?
老师好,请问:我们个体户公户收到的电子商业汇票,还有8天到期,电脑上需要什么操作吗?
老师,增值税和城建税分别是什么?
老师请问如何查看个税专项扣除是否采集成功
仓储服务的销项发票进项成本必须包括房屋租赁成本吗?
就是我公司签了买设备的合同,23.2开了一次设备合同23.6开了一次社保发票,相当于多开了一份合同的发票,但是我发票入账入了2次社保,然后25.10被冲掉了,我折旧改怎么处理,系统已经做了固定资产卡片
老师,请问开发票借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 收款,借库存现金 贷应收账款,归还法人款 借其他应付款 贷库存现金。然后现在收到24年的流水发现转公户了。现在是借银行存款 贷应收账款 把借库存现金 贷应收账款 还有借其他应付款 贷库存现金 冲销掉?
医院收到卫健局疫情期间的补助怎么入账
那怎么做可以合理呀?签个委托书吗?因为活是我们干的,只是成本开给总公司了
不能这么干,谁的业务发票开给谁,税局会认定你们是在恶意操作利润
但是我们该交的增值税一份没少交呀,交了14万多的增值税,企业所得税也交了,前任会计也估成本了,现在就是缺成本票,活是我们干的,总公司在北京,是小规模公司,我们公司在辽宁是一般纳税人,老师,现在怎么做呢?总共司已经往回开一些成本票了
意思是说你们干的活成本票,就该必须该开给你们
但是合同是跟总公司签的
你要把握一个原则,谁干活谁收款谁开票,
那老师现在这个怎么处理呢
现在就是按我说的原则处理,你们干活就你们收发票
活已经干完了,发票也开完了
也已经跨年了,怎么收发票
你好,现在是木已成舟,没有办法了,帮你处理了