4000以下的:(开票金额-增值税-附加税费-800)*20% 4001-20000的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*20% 20001-50000的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*40% -7000

你好,老师,问一下如果是个人去税务局代开劳务发票的话,开票的时候是不是除了交增值税,个人所得税也交了。但是现在我公司成本票有一部分是个人开的劳务票,税务局说我们公司应该代收代缴他们的个人所得税。
自然人给我们公司提供修理的劳务我们需要付款给他3500元,那么自然人需要去税务局代开发票吗?开多少发票金额?公司是按照多少金额申报个税能付给他3500元?下一年个税汇算清缴自然人会收到退税款吗
老师,我个人给A公司提供运输服务,我去税务局代开运输费发票,要交几种税?分别是多少税率?
老师,我个人要去给一家公司开20000的劳务发票,去税务局代开,现在税率是多少呀,要交哪些税呢?怎么计算的?
老师,我们自然人去税务局给企业代开了一张普通发票7200.现在的交多少的代扣代缴个税,谢谢
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,附加税包含什么?
就是增值税的附加税,城建税教育附加