同学你好 反结账回去调整

老师,8月份我做 借 管理费用 500 销售费用600 贷银行存款1100 12月份我发现错了,管理费用应该是400 销售费用应该500 制造费用是200 请问我这样做分录对吗,更正某年某月凭证 借 管理费用-500 销售费用-600 借管理费用400 销售费用500 制造费用200
老师,2021年12月,一笔700多元的费用本该入工程施工,入成管理费用了,在2022年怎么调整,分录怎么写。
老师你好,我们公司想把去年的管理费用和今年1-6月份的管理费用调成研发费用,应该怎么做分录呀
麻烦问下老师,上年12月结转制造费用把直接材料和制造费用结转反了如何更正,去年12月做的分录:结转完工产品借:产成品-30000,货:生产成本-制造费用20000 生产成本-直接材料10000,当时应该是制造费用10000,直接材料20000,把金额录反了,请问在下年如何更正
老师您好,制造费用和管理费用写反分录了,应该制造费用是59645.63元,管理费用111825.32元,还是去年2022年11月份的分录,今年应该如何调整分录
收到违约金,开什么发票
找朴老师,同学你好 这个可以的 计入在建工程,完工计入固定资产就行,计不了在建,因为就是商品拿回来卖的,可以以这个理由,不好卖,加工一点,做成共享按摩椅,拿出去赚钱,23年12月库存A60余额210台,
员工签劳动合同不交社保,因为社保在其他单位交可以吗?
老师好,我们给客户提供加工费发票,可以开具为:劳务*加工费吧
老师,2025年小微企业的认定标准是什么?
办税员添加多少家企满了
老师,2024年7月18日继续教育毕业,现在还可以申请专项扣除吗?
2024年初销售方开票有误,销售方冲红多开的材料发票,购买方已经入账,,现购销双方如何入账?会涉及哪些问题?
老师,做账发工资日期是实际发薪日,那如果发薪日不统一,有些人今天发有些人因为某种愿意延迟发,那我选择那天为发薪日?
咨询下:公司无员工,残保金工资和人数 都填写 0吗?还是分别 0.01 和 1 哪种比较好?
这是去年的
同学你好 我知道 这个直接反结账回去做
不是影响损益科目
也可以在今年直接做分录调整
老师具体怎么做
去年财务报表已经都报了,没法改呀
借管理费用 差额 贷制造费用差额