你好,这个一般都是汇算清缴调整导致的,不用另外处理。
资产负债表中未分配利润期初+利润表中净利润累计不等于负债表中的期末未分配利润期末,差额在这里。是什么原因?
请问老师 为什么资产负债表期初未分配利润+利润表中本年累计数不等于资产负债表期末未分配利润
利润表中的本年利润累计加上负债表中年初未分配利润跟负债表中的期末未分配利润有差额,说明报表有问题么?要怎么处理呢?
资产负债表中未分配利润的期末数-资产负债表中未分配利润的年初数=利润表中净利润的累计数?
利润表中12月末的净利润等于资产负债表中本年未分配利润利润嘛?为什么年初资产负债表中未分配利润为负,利润表中本年利润为负,本年未分配利润为正
老师 月末银行余额调节表怎么看?
企业租入了房产,又转租出去,需要交房产税吗
1、老师,被审计单位,考勤表记录不符合实际情况,结算方面不规范,结算比实际出勤的多,这种属于什么问题性质?
制造业出售的是液晶显示屏,但加一个TP开模费,发票要怎么开
老师,我们现在要开增值税发票20万,公司上期增值税发票留底数为9000,我现在还缺多少发票…这个怎么算?
老师,我们公司租给客户房子,协议是租一个季度送一个月,科目是银行存款、预收账款对吧?那赠送的一个月怎么记账?
3年前疫情期间上级划拨我单位集装箱活动房价值23万元,我单位没有出钱,财务也一直不知情,也未做账务处理,现这个集装箱活动房不用了,上级要拉走报废清理,并要求我单位列入固定资产,并补提折旧,这合理吗?如果补提折旧可以一次性提完吗?具体账务怎么处理?
已摊销完的固定资产清理账务处理?
老师您好!我想问一下我们属于分包方施工,有材料有劳务,这次收的款承包方没有钱付,直接发包方代发工资形式87万支付到个人头上,没有开票,这个个税是我们申报吗?账务处理怎么出来?借:应付职工薪酬87万 贷主营业务收入87万,没有销项,借:主营业务成本87 贷:应付职工薪酬87万吗
#提问#老师 2024年度残保金和企业所得税汇算清缴工资薪金有差额,要是修改残保金申报表数据的话,员工人数不超过30个,需不需要缴纳残保金和滞纳金?
差的金额就是纳税调整的金额么?
你好,是的,正常时间你看一下。
纳税调整不会影响报表啊,只是调表不调账
你好,但是你做了汇算就会有这个差异。
为什么,差异怎么体现
你好,就是你报表有差异呢,你不是问为什么会有差异吗?
我知道,报表有差异,但是没有以前年度损益调整,汇算调的是表不是账,那差异会在哪里呢
你好,你调了表,他就有差异了啊。跟你是不是用以前年度损益调整科目没什么关系。 用不用这个科目,差异最后都是会体现在表上