直接科目余额相加的
我公司和另一公司是同一法人控制的兄弟企业 多年来一直有业务和资金往来 现在老板意为把两个合并了 即撤销另一个公司 把对方吸收合并进来 关键此前我公司一直从这个公司借用钱款有上千万元余额 在其他应收款贷方挂着 现在要把对方吸收合并过来 这个其他应收款余额怎么处理?
老师好,同一控制下的两个子公司进行吸收合并,吸收方调账时的会计分录怎么做?
2、(多选)对报告期内增加或处置子公司以及业务,下列会计处理中正确的有( )。 A、母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,编制合并资产负债表时,应当调整合并资产负债表的期初数,同时应当对比较报表的相关项目进行调整 B、母公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务,应当将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表 C、母公司在报告期内处置子公司以及业务,应当将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表 D、母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时应当对比较报表的相关项目进行调整
同一控制下的两个子公司吸收合并,账务处理怎么做,直接科目余额相加嘛
老师您好,我想问一下在同一母公司A公司控制下的两个子公司,B公司合并至C公司,B公司净资产为-131万。母公司A公司对B公司长投1143万元,现在BC公司吸收合并,B公司亏损-131万元母公司A公司承担,母公司怎么做账务处理?
餐厅做账,美团服务费6.9,实际支付1.1,美团补贴10,怎么做账?谢谢 ?
请问经营所得交的钱计入应交税费吗?或者如何记账?
为什么抛弃动产是法律行为,把垃圾扔进垃圾桶是事实行为。
当月开出的发票必须当月入账么?
你好,老师,昨天SWJ打电话来说我们的个税系统和汇算清缴的工资薪金不一致,差20多万,我看了了下账上也是汇算清缴上的那个数据。,现在税务局喊写说明?我们不想调整,不想补税,该怎么办,老师?
新公司物业会计,刚接手7月份,6月份金蝶账目凭证还没有录完,没有结账,请问最晚什么时候需要把凭证录完结账,只有结账才能开始7月份凭证录入吗
老师这种情况要怎么注销税控UKey,江苏这税控必须要注销了吗
你好老师,我合作社已经歇业一年半了,现在需要调账,这一年半的账没有可以做的,固定资产折旧没有计提折旧完,这些不做,可以直接调账吗?或者调账放到歇业的最后一个月做了可以吗?
单位租赁库房,承租方一季度多算了租赁面积,给我方多开了4万元发票,二季度少开4万元发票可以吗
老师,账上有一笔多年前的应付账款,以前老板说可能付过了,对方已经平账,我这边该怎么把账平了,通过现金,还是通过其他应付款款法人,那个风险小点,或者老师有好的解决办法
不用做账务处理嘛,被合并的公司是不是需要审计,根据审定后的数来
对 该做账做账 肯定找审计来操作的