您好,这个也是1%的税率的
老师您好,我公司购买了礼品搞活动赠送客户,要视同销售处理,取得的增值税普通发票,税率1%、还有税率13%。我做视同销售的时候,销项税是按照1%计算,还是按照3%呢。我公司是小规模
老师,我公司买礼品送客户。 对方开具3%的专票给我们,含税价为800。 我们公司按13%的税率视同销售。 那我们视同销售的销项税是多少?怎么计算?
老师,我们公司买的空调赠送客户要视同销售按多少税率交增值税呢,对方开给我们1%的电子普票
老师,我们购买家电给我们开的普通发票1%的发票,那我们视同销售按多少税率算呢
我司购买了一批办公家具,对方开了1%税率普通发票,因为我们营业执照没有家具这栏,现在我们销售出去这批家具,开发票的话是按照13%税率开还是按照1%税率开?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
老师像这种的我们要怎么做账!!!当时老板直接用私户的钱打入对方私户上的,不是打这家公司公户!!!而且当时对方私户户名也不是他们公司法人,这个要怎么处理?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
也就是对方给我们开多少税率我们就视同销售按多少税率对吗
对,没错,就是这个意思
谢谢好的
不客气,帮忙给个五星好评
老师这是我之前问别的老师的
您好,您问的是什么呢?
那个老师说我们是一般纳税人按13%视同销售
你的意思你们是一般纳税人是吗
是的老师
那你们对外销售的话就是13%的税率
我们视同销售对完送客户啊
对,就是视同销售,得根据你们自己的增值税税率来算